您好,不是的,只写55行-100即可
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师帮我看看这五个选择题。 1:下列经济业务,使资产和权益项目同时减少的是( ) A.生产领用原材料 B.以银行存款偿还欠款 C.收到购货单位预付款存入银行 D.以资本公积转增资本金 2:列经济业务中会导致资产减少的是( ) A.预付购货款 B.从银行取得借款 C.用无形资产对外投资 D.用现金发放工资 E.用银行存款归还前欠货款 3:企业留存收益包括: A.资本公积 B.盈余公积 C.本年利润 D.未分配利润 E.实收资本 4:反映企业存货的会计科目有( ) A.库存商品 B.低值易耗品 C.原材料 D.包装物 E.固定资产 5:某企业期初负债总额80000元,所有者权益总C额100000元。现收回外单位前欠货款20000元,此时企业资产总额为( ) A.2000000 B.40000 C.180000 D.160000
老师,我单位付对方原材料100万的款项了,证明银行存款减少了100万,那存货这个科目在补充现金流量表中是不是以正数填写,存货的减少100万?如图
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
苏州海戚特公司2020年度:(1)“应收账款”科目所属明细账的借方余颖为2000万元,货方余额为100万元,预收账款”科目所属明烟账的僵方余额为20万元,货方余颖为1200万元,相关坏账准备为100万元。则公司资产负债表中“应收账款”项目列报金颖是多少万元?(2)“管理费用“为2200万元。其中,以现金支付退休职工统筹退体金350万元和管理人员工资950万元,存货盘亏损失25万元,计程图定资产折旧420万元,无形资产搪销200万元,计程坏账准备150万元,其余均以银行存款支付。假设不考虑其他因来,公司2020年度现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金项目列报金额为多少万元?(15分)
19年抵扣了发票,也入了成本,对方没有纳税,这种情况,转出后+转出当年做一笔补税分录还要干嘛吗?需要冲成本?补企业所得税?麻烦具体说一下遇到这种情况,整体需要操作的全流程,谢谢
帮国外客户叫了滴滴来公司谈业务,记什么费用?
请问老板的车租给公司用,老板个人去税务局开发票是需要每月开一次还是一年合起来开一次?
老师请问这个发票老板拿到冲他的借款,说的走吗,我们是技能培训学校?
老师好,公司计提养老工伤保险失业保险等,可以直接计入管理费用-社保,应付职工薪酬-社保,还是分开计比较好呢
请问老师,土地使用税月应纳税额怎么计算?
老师,一家商贸公司,客户欠这个商贸公司欠款,然后老板想要这个车,但是,这个客户是个黑户,想我们公司和这个之间走一下往来。可以吗,那发票怎么开,税怎么交
老师您好,公司购买视频监控,目的是因公司目前处于基建期,村民堵门,公安部门为现场取证所购买的监控,请问该笔支出可以列入营业外支出吗
老师,您好,我这次查账发现我们2019年一张发票上面的原材料少记了4000,我现在调账的话,是不是应该是借:以前年度损益调整-原材料4000 贷:应付账款4000 借:未分配利润-4000 贷:以前年度损益调整-原材料4000啊,分录是不是这样做的啊。
老师 请问中秋节 公司给每位员工转账500元作为福利,转账用途应写什么?
那存货不填写了么
您好,是的,您的理解非常正确