你好 这个就得转出处理的。这个是招待费了 ;而且还得报个税的哦

1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
你好老师,我们老板年初的时候以公司名义贷了100万买设备,得了100万的进项票,现在抵扣还剩30万这样,9月份来款个项目60万,被老板挪去用了,年底了要汇算清缴了,老板想把钱还回来,拿30万的设备票去抵扣,剩下30万转回给他,这样可以么,会算利润,扣企业所得税么
去年老板购买了黄金14W,前会计做了交易性金融资产抵扣了进项税,老板拿去送礼了,现在调整为其他应收,进项就转出,那还可以去认证抵扣平台抵扣把其他为认证抵扣的发票进项抵扣,用来抵扣这笔进项转出的么?
老师 我们去年9月份认证了几笔进项做进项转出了 需要缴纳增值税滞纳金什么的 今年5月拿进项留底抵扣以前的进项转出产生的增值税 我去年9月份实际产生的增值税 由现在的进项抵扣了 那我去年9月份的增值税怎么处理 放到今年5月份吗
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个是怎么涉及到个税了呢?那需要怎么处理才是完全的流程呢?这个发票是华润商场开的,华润的店铺都是需要到这个华润置业那边开具发票,这个发票能入账么?
你好 你送那么多黄金给个人 就得报个税的 。这个有20%个税的;
一下子就整不明白了,属于公司的招待费,然后是应收领导的,那让这个领导把这笔钱转回来不可以么?
你好 那你们 如果 领导来承担这部分的话可以 。但是你 以公司名义去赠送就得涉及个税的。
不是的 ,是个人送的。只是说开这个票回去抵扣的,但是这个个人的是不可以抵扣的,所以我才要把这个进项转出来。
你好 那就别去抵扣哈。 算是个人的 。不是公司的别入账到公司
嗯嗯,好的,谢谢老师!
没事的; 希望能帮到你