你好,借银行存款,贷预收账款
顾客消费5000元砸一次金蛋 里面有送顾客礼品 比如口红,怎么做账
瑜伽店,一次收到顾客的费用怎么做账?
老师,瑜伽馆包学员的餐食,每天做饭阿姨都会去采购菜,去的是小商贩没有发票的,这个能在企业所得税前扣除吗?这些费用怎么做账?包括做饭阿姨的工资?还有给学员购买的瑜伽服怎么进行账务处理?
老师,我是从事瑜伽馆的公司,客户交了一年的费用,没有开发票的,怎么确认收入呢?是预收了款
老师瑜伽馆开分店,都是共用一个营业执照,一个银行账户,老师也是两边都会上课,这种账怎么做呢?
老师您好,麻烦问一下,个人可以在个税APP上给公司开具发票吗,您有具体的开具流程吗,谢谢
老师,物流公司,购买的液化天然气,计入哪里,怎么入账
老师,我想问一下,第一次报企业所得税,那个制度那可以填忽略吗,因为有2个选项,如果选择忽略,对以后有什么影响吗
小规模公司向另一家股权公司转账投资款会计分录
贷款公司放款转入虚拟平台,如何做账呢?最后收款是从客户账户直接转进来,我们应该如何做账,因为借款人和最后还款人有可能不是一个
电商收入预估按毛利率结转成本,还是按实发数×进货价结转成本呢?
老师,公司给员工交社保,因为没办理好,导致只缴纳了养老三险,医疗两险都没交上,两个月了,到现在还没去重新办理,那这种情况计提工资时社保部分是只按养老部分计提,还是五险都计提?
报销费用的人,不是我们公司的,但是费用是我们公司产生的,可以用我们公户付款给他吗
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
后面分期做到收入对面?如果是收到钱就开了发票呢
麻烦告知下完整的会计分录
你好,分期确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
收到钱就开了发票 借预收账款 贷应交税费--增值税
1、开票:借:银行存款贷:预收账款 应交税费-应交增值税。后期:借:预收账款 贷:主营业主收入 2、不开票:借银行存款 贷:预收账款 后期:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
这样做行吗
不管开不开票都是分期确认收入是吗? 开票了就记应交税费。不开票也可以不确认应交税费,等后面开票了在计入应交税费对吗?
你好,是的,要分期确认收入
支付给瑜伽教练的工资怎么做账
你好,祝你学习快乐