你好 那是不是你们公司出钱的 ; 如果不是你出钱 也没有收到发票 那就不用做固定资产去

老师您好,我们公司之前买生产设备时候,对方没有给开发票,是公司股东自己出钱买的,一直没入账。今年卖方可以开发票了,说要给开发票,让我们入账,我想问一下这种情况,账务怎么处理?
我是一家刚成立的个体经营加工企业,当时购买设备开具的发票不是开给自己公司的,开给别人了,老师,我想问这种情况设备需不需要做账
老师老板之前和别人合伙买个设备,发票开的是他伙计的,但是现在老板把剩下的钱给他伙计了等于现在设备变成老板的了我们想入账但是没有发票,像这种情况我们要怎么合理的把设备走到我们公司名下
老师你好,我想问下,我给公司买了台设备,钱是我自己付的,没用公账,开的发票抬头也是我个人的,但是实际使用是公司在用,这种情况下如何合理的入账计入成本呢?
我们公司主要是销售工程机械的,经营范围也有租赁,但是一直开票都没开过经营租赁设备的发票,请问可以开经营租赁的发票需要什么还需要具备什么条件,账面上是不是必须要有租出去的设备的固定资产?还是以什么形式融资租入的设备?如果账面没有这个设备,能不能开经营租赁的发票,老师能否给我讲讲?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
是我们出的钱,当时对公账户也没有申请好,公司也没有注册好,先买了设备
那这种情况如何做账
你好 计入固定资产切。 到时按月折旧。 次年汇算调增折旧额
会计分录怎么做
钱我们出的,而且是私账出的钱,票没有的,借用了别人公司开给他了,会计分录怎么做,
你好 借固定资产 贷其他应付款 借管理费用-折旧费贷累计折旧
为什么做到管理费用,而不是制造费用
你好 要看你们是哪里固定资产的 ; 如果是日常办公室用的计入管理费用 ; 如果是车间用的 计入制造费用去