你好,那这样你发票也不能开那么多,按照冲减后的开票

老师你好,就是我们去年有开给客户90万发票、然后他们也给我们开了90万发票,我们记得应收应付各90万,没有从银行过账,这可以直接对销吗?
老师我们是建筑行业,我们给客户开发票收应收账款,但是有个拆除项目我们要付客户,先让我们付款,就是应付冲应收,但是他不给我们开发票,所有的项目都不开的,那我们应付直接冲他家应收,就是对方不开发票可以吗
我们开票给客户,但是客户不能直接转账给我们公户,以工人的工资转给我们了,那这样账怎么平呢?我做的分录是:我做的分录是:借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费销项,那他们没有付款给我们,直接代付了工人工资,分录借方是什么呢,贷方应收账款?
老师我想问一下,有个客户跟我们有收付款往来,假设他们应付我们1000,我们应付他们500,现在我们已经开了1000发票给他们,他们开了500发票给我们,但是他们付款的时候只付了500差额,我们也不付给他500元,请问我改如何做账
客户欠款300万,客户做经营贷贷款到我们账250万,但是客户让我们代付出去,付给他的供应商220万,我们留30冲应收,这个转给他们供应商的220没有发票,签个代收代付协议可以吗?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢