同学您好,您是申请退所得税是吗

老师,季度企业所得税申报预缴税款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本费用,申报更正了,现在有两万多的差额要去申请留抵或者退税,有哪位老师办过申请退税业务的?给我些建议哈。现在税务局说申请退税跟留抵都是一样的流程,那我是申请退税好还是留抵好呢?怕查账啊关键
您好老师,请问一般纳税人,一直有留抵税额,之前申请退税,退了来查账,现在不敢申请退了,每个月都多少缴纳税款,想知道一边一直有大量留抵,一边一直缴税,是不是不好,应该让开票的单位晚些开具给我们,否则不好看是不是?或者说这样里面有没有什么风险,如何避免,求解,烟酒零售业
企业所得税汇算清缴的退税,可以申请不退吗?可以留在以后年度抵税吗? (因为异地工程有预缴企业所得税一千多元,企业前四年也都是亏损的,合计负三百多万。所以汇算清缴是退税的。申请退税了,税务局不让退税,说建议调整不退,退税的话就要下来实地查账,查收入、成本什么的。但是调整的话要把今年的加前四年的亏损加起来,合计四五百万,那不是哭S,企业本来就困难了,还要调掉那么多。)
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
老师,老板开回来的餐饮普通发票怎么做账
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老师谁有慧算账的视频课件或课件
是的,第二季度的企业所得税,申请退税会不会要查账啊
申请退税是不是风险很大?我要怎么做才好呢?
这不一定,如果你们是大城市,当地税源充足对话,不一定会查,如果是小地方,本身税源不足,拿那可能性就比较大的
我们这是二三线城市,我感觉会查账的可能性很强。如果查到了做大的成本费用不合理,一般会怎么处罚呀?
查的话 可能还会涉及其他问题,如果涉及少交税的话 那补税,滞纳金,还有罚款,具有怎么罚要看实际情况
好头痛,不知道怎么办好。是不是申请留抵比较好呢
保险一点的话,是这样的