你好! 是的,你的理解很对 应该做上面的第一个分录,是业务真实的反映、也便于和银行对账。

老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师,请问下,我们发票都是代开的,增值税是当月预缴了的,那孕收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时, 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款吗 ,他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么? 还有像开发票没有税率的,没有超过30万,在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万,既有税率发票,又没有税率发票,这个又该怎样来申报?
你好,老师,我们这里幼儿园,是一个一个学期收一次学费的。借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万 然后财务说,可以做:借 :银行20万 贷:业务活动收入20万 这样就不用转了。我也想过这样做,但是觉得实际是收到一个学期的,如果这样做,万一幼儿园的小朋友有可能是税务局的亲戚过来读的,那不是很容易知道做假?你说是吧老师?你觉得怎样妥当点?
你好,老师,我们这里幼儿园,是一个一个学期收一次学费的。借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万 然后财务说,可以做:借 :银行20万 贷:业务活动收入20万 做收到三个月的学费 这样就不用转了。我也想过这样做,但是觉得实际是收到一个学期的,如果这样做,万一幼儿园的小朋友有可能是税务局的亲戚过来读的,那不是很容易知道做假?你说是吧老师?你觉得怎样妥当点?
老师你好,像这种一次性付了4年的租金每年5万也就是20万,但是跨年度可以均匀分摊,那么我们收到这20万做分录:是借银行存款20万,贷其他业务收入20万呢还是预收账款20万啊,或者说我这个分录根本没对的话,可否麻烦老师给一个收到这个20时候的正确分录,另外还有就是均匀分摊的时候又怎么做分录呢老师,感谢老师
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
老师,公司想给员工办理体检卡,走不了工会经费,那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
万一税务的有人进来这里读,问一下,不就很清楚了吗?是吧?
那可以和领导这样解释不?
是业务事实,可以和领导这样解释的。
可以这样说“万一税务的有人进来这里读,问一下,不就很清楚了吗?是吧?”??
对的。你的理解很对