您好 金额不大 能算在19年
供应商给我这边开百分之一的税点,我这边开给客户是百分之八的税点不到,这样划算吗?
我们是包工包料维修保养空调,对方要求材料列明细开票,这样是不是就算卖货了?然后这种情况开回来的进票可以直接去制造费用-物料消耗,吗
老师,麻烦问一下,我们这有一个公司给我们开来的发票,比如说是a公司给我们开来的,但是他红冲的话是用b公司红冲的,这样是不是不对呀?
暂估入账的会计分录是什么样的
有个国外客户,破产了,款项没收回来,800-900万,是减值好,还是对冲好?
第9题,每股即将发放的股利应该是D1啊,为什么答案是D0
公司收到高新企业补贴,做营业外收入吗?
对方给我公司开了100万工程9%发票,税额82568元,我公司开具了材料发票给对方公司,税额56600元。对方公司说,开具的材料发票税额不能超过82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有这规定吗
老师,我们公司2025.4月出售了公司的车辆16万但是没有开具发票,2025年6月更正了2024.4月的增值税申报表,并补缴了16万的增值税,7月才开具了16万的发票,8月申报的时候会在未开票收入冲红这16万的发票,那这次账务处理怎么做
老师,我上个月计提的税金及附加多了,钱也交了,这个月我收到多交的附加税的退税款了,分录怎么做呢
老师,我是小规模餐饮企业,有笔液化气发票10000多,和上面一样也是跨年入账
液化气是18年发生的么
18年12月份买的,准备19年用,18年没有做分录
那这个可以19年入账的
怎么处理比较严谨点,要是税务查账的话
18年12月份买的,准备19年用,因为没有实际使用 可以入账入到19年 请问是银行支付的还是库存现金支付的
现金老板垫付
那您发票是开具18年的 可以在19年补入账 借:原材料等 贷:其他应付款-老板 然后领用的时候计入主营业务成本
借:销售费用 贷:其他应付款 月底再结转这样可以吗?
月底这样写分录可以的 10000当月全部使用了吗
一季度全部用的
那应该分月计入销售费用科目比较合适
因为是小规模企业 季度申报的 一次性做了
那不跨季度 这样处理也可以