你好要是对以前数据没有什么要求可以的,但数据会有出入的
老师好!我们现在是年中建账,公司成立三年了,外账是包给代理记账公司做的,内账自己做手工,然后现在是想做一套账,不设置内外账了,请问这个期初数要怎么取?是取内账的还是外账的?
老师您好,一家公司今年2月才成立,外账是外包的,现在要做内账,之前一直没有做内账。那开始着手内账的话:就需要先建账套。期初数据是根据外账账套上的期初数据录入是吗?内账数据是必须要从营养执照成立日期开始做账吗?还是可以随便挑选一个月份开始做内账?内账需要打印凭证吗?内账会有审计审查吗?谢谢老师
老师您好:公司是2013年成立,期间没有做过内账,之前一直是代理记账公司负责外账,现在公司想开始做内账。请问我可以从现在7月开始做账吗?期初余额是0,反正内账是公司内部看没关系吧?
你好我想咨询下,我做内帐公司是去年成立,内账我从这个月开始做,现在公司提供啦银行余额往来账目,我建立期初数,但是这样我的期初数是不平的,因为只有资产没有负债那些,有什么办法可以做平吗
你好老师,我刚到一个公司,之前内账没有建,现在今年的想开始规范,期初余额怎么弄,都是0可以吗
甲与乙是夫妻,育有一子丙,三个人出车祸死亡,无法判断谁先死,甲有甲父还有甲哥在世,乙有乙母还有乙妹在世,那么丙就没有继承人。如果没有甲哥跟乙妹,丙就有继承人,继承人是甲父跟乙母。为什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就没继承人了?
老师,您好!咨询一下,房屋租赁到期,因为室内家具损坏,出租方要从当时交的押金中扣掉这部分费用,剩余押金返还给我们。这种情况,账务上怎么处理呢?
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
好的谢谢
不客气祝您学习愉快!
老师您好,视频中的这个老师说如果没有收到发票就挂往来—其他应收款,不太明白意思 借其他应收款,贷库存现金 ?之前我学的视频没有发票的水电费挂的是 借预付账款,贷库存现金。这到底是咋回事哪个分录是正确的?
你好,发票就挂往来—其他应收款,这个是什么业务
是支付房屋租金
你去听下刘宏伟老师的这个视频课《商业小规模纳税人企业会计核算》(上)第14节,是不是她说错了?老师帮忙看看
抱歉我听不了你的课程。
是押金还是房租,其实两个科目性质是一样的
视频老师说支付房屋租金,有发票就借管理费用-办公费,贷库存现金;如果没有发票就挂往来,其他应收款,是借其他应收款,贷库存现金吗?有这样的分录吗?之前听的视频是没有收到水电费发票,是借预付账款,贷库存现金。老师你明白我的意思吗?我已经表达很清楚了
明白您的意思了,这个其他应收款与预付账款性质一样,都是先付款。 如果是借其他应收款 贷现金 一般业务是员工先借钱去缴纳房租,等发票拿回来后做费用处理 预付账款是一般可以这样理解直接付给出租单位
嗯嗯,老师您解释得很正确,我听明白了。谢谢!给你好评
不客气祝您学习愉快!