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老师问下我们五月采购了一批货,后期又退了一部分,金额是66892.48 进项税额是8696.02,我这边给他开了红字信息表进项税我上个月抵扣掉了,这个月怎么做分录啊

2021-07-25 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-25 17:23

您好,入库采购分录相同,金额相反

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您好,入库采购分录相同,金额相反
2021-07-25
您好,在收到红字发票后做进项税额转出
2020-08-19
你好,你这个红字,信息表作废了吗?
2021-07-03
同学你好、 《财政部国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税〔2011〕107号)第三条第二项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时: 借:银行存款, 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。
2021-12-06
你好 计算留抵税额时, 借:应收留抵税额退税款 贷:应交税费——应交增值税——留抵税额退税 收到实际退税后, 借:银行存款 贷:留抵税额退税
2021-12-03
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