同学,你好,赋码错了而税率没错还是要红冲发票。
开票新增项目名称时,需要赋码,但是赋码错了而税率没错,这个影响大吗?有没有必要红冲发票
您好 请问这个情况下发票需要重开吗,对方开给我涂料,就是物品在赋码税务编号的时候,有两个涂料,一个是低于420免消费税 一个高于420什么都没有 ,但是我赋码的时候选的高于420 就开了,然后我看以前开的都是选420低于得。
您好老师,个体户开具发票,税率是0,就是没有税,8月份开具了一张税率是5的,也就是开错了,现在季报, 1有没有影响,是不是和0税率一样申报,还需要缴纳税款吗? 2错了红冲,开具一张正确的, 3还有什么事项吗?求解谢谢老师
老师你好,我们是国际货代公司,没有运输许可证。开的是免税普票,客户要求我们的发票信息上显示费用种类的名称,所以我添加成了三级科目如图所示,请问这样的发票名称会影响纳税申报的增值税免税嘛,税赋的号码都是一样的只是多增加了这个三级明细。
上个月有出口,开具五联普票,汇率按当月第一个工作日汇率,这个月发现上个月发票项目名称有开错,需要红冲重新开,那汇率是按之前的汇率开吗还是本月的汇率
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
赋码错了,会影响什么吗?可不可以不红冲
同学,你好。说一下我们公司现在税务局在查我们这俩年的合同,原因就是赋码与合同不匹配。如果,开票人员当时认真点就没有这么多事情了,你说有影响吗?
有时候对赋码不是很确定,你一般是直接问税局确认吗?还是?
同学,你好。可以拨打税务电话12366
如果我发现销售方开过来的赋码是错误的,并且我已经认证了。那我是应该要求对方红冲后再重新开具?
同学,你好。你可以要求他们重新开具