你好这个需要分开才可以,你这个要是开一张发票说分开这个需要对方有入账单 和对方结算表分次才可以,对方盖章才可以,
老师您好,我收到了一张业务招待费报销发票,金额是30000元,这个3万也是好几张发票凑一起的,我想拆开用,这个本来是全部放在2020年的,但是我现在发现全部放在2020年账上管理费用就多了,报表不平,我想把一部分复印上放到2021年用,老师我这样操作行不行呢
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师您好,我是小型微利企业,这个企业一年就开20多万的发票,然后就发放一个人的工资,中间没有任何费用,包括什么业务招待费啥的,然后我把工资做到管理费用中了,现在我申报汇算清缴,就是我成本没有数字,提示的是我收入有数字,成本那块为零,这种我直接申报掉行不行,还是必须要改一下呢
老师您好,我现在查出来22年的时候有9张发票没有做价税分离,都是收到的报销款的发票,税额是14000元,就是这些发票已经认证了,但是我做账的时候直接进了成本或者是费用,老师我现在全部把这些发票找出来了,我想调整合适,老师应该怎么调整合适呢
#提问#老师公司亏损厉害,长期待摊费用(维修费,消防维保等)这几个月都没摊销,这样一直放着会怎样?谢谢
怎么计算扣除类调整项目的其他项目的账载金额和税收金额
我想问下工资会计分录,社保的金额是记单位缴纳额还是个人缴纳额
老师小规模纳税人,我填报未开票收入,在第一栏,为什么第18栏减征额不减啊,跟未填报未开票收入时的数一样,
需要上传股东会决议,和公司章程,章程是上传没有变更股权之前的章程吧,还有股东会决议有没有模板给我发一份吧
有劳务费和稿费收入合计1500,其中劳务费收入500,稿费收入1000。是否需要交纳增值税和个税?各交多少?
事业单位一体化做账没有区分业务活动费用和单位管理费用,全部做到业务活动费用,好几年度都这样做,后续如果要求调账要怎么调账呢
老师,您好,门窗加工行业适合用哪款财务软件呢
老师,我们上个月已经给客户公司开具了一台烫金机发票,他们出口报关的,这个月客户公司想让我们分2张发票开具,开2台烫金机,一台9万多,一台才4万多,但是我们的单价没有这么低的,如果红冲重开,我们会有什么风险吗
小餐厅每个月发工资约10万左右,没有给员工交社保,员工心有抱怨,不愿意提供信息填写专项附加扣除,如果不走应付职工薪酬科目,走主营业务成本科目或销售费用,可以不申报个税嘛?
老师您说的入账单和对方结算表是什么呢,我不太清楚,麻烦您说下,还有我现在有的就是3万的餐饮费发票,还有点了菜的清单,就这两样,然后三万的餐饮票是合计数,就是分好几张几千几千这样开来的,我现在需要的是3500元要放到2020年,但是只能拆开其中一个6000元的,我还想着把这个发票复印上用呢
你这个3万现在是一张发票还是还是分开发票 你这个是一张那做账是不能分开,要是这个不是一张 可以分开,这个意思,
我这是分开开来的,我想的是把其中一张6千的拆开,就是2020年报销一部分,让我的账平,剩下的是2021年用,这样的是不是不行老师,您的意思是一张发票不能分开两笔记账对吗
是的,我的意思是一张不能分,不能,你要分必须这个除非之前挂账有消费,对方是汇总开证明才可以啊,
好的,我明白了,非常感谢老师,那我在看看其他的,就不这样做了
好的,我先回复别的学员了