你好这个需要分开才可以,你这个要是开一张发票说分开这个需要对方有入账单 和对方结算表分次才可以,对方盖章才可以,
老师您好,我收到了一张业务招待费报销发票,金额是30000元,这个3万也是好几张发票凑一起的,我想拆开用,这个本来是全部放在2020年的,但是我现在发现全部放在2020年账上管理费用就多了,报表不平,我想把一部分复印上放到2021年用,老师我这样操作行不行呢
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师您好,我是小型微利企业,这个企业一年就开20多万的发票,然后就发放一个人的工资,中间没有任何费用,包括什么业务招待费啥的,然后我把工资做到管理费用中了,现在我申报汇算清缴,就是我成本没有数字,提示的是我收入有数字,成本那块为零,这种我直接申报掉行不行,还是必须要改一下呢
企业招一个残疾人,是不是人数不超过66人的话,残保金就全免吗
老师好,当月不抵扣的进项做账怎么做?先做待认证进项税额,等抵扣了待认证转进项税额吗?谢谢
请问老师,假如我是做微商的,我拿货没有发票,但是我卖给客户时客户跟我要发票,那我可以到税务局代开吗
老师,合作社的水果属于自产自销吗?
老师你好,机械连人带租开票税率是多少?
麻烦有老师在吗如何把2张pdf的内容合在一张纸上
老师你好,我们的现金流入不敷出的情况下,加快资金周转,例如收账期提前,月结期延迟,也是暂时可以解决现金流的问题吧?后面还有很多设备要购入
老师,专管员通知我们公司要变更为一般纳税人,系统显示可以当月和次月生效,我想问下是否可以选择次月生效?我问专官员是要求我们当月生效,但是我们老板希望是下个月生效,我们能否选择次月呢
老师,汇算清缴主标信用减值填的是负数,那么调整表里填正数还是负数呢,我填正或负提示老说跟主表不一致。所得税应该是纳税调增,如果填负数就是调减了
建筑公司,人民工工资申报个税吗?
老师您说的入账单和对方结算表是什么呢,我不太清楚,麻烦您说下,还有我现在有的就是3万的餐饮费发票,还有点了菜的清单,就这两样,然后三万的餐饮票是合计数,就是分好几张几千几千这样开来的,我现在需要的是3500元要放到2020年,但是只能拆开其中一个6000元的,我还想着把这个发票复印上用呢
你这个3万现在是一张发票还是还是分开发票 你这个是一张那做账是不能分开,要是这个不是一张 可以分开,这个意思,
我这是分开开来的,我想的是把其中一张6千的拆开,就是2020年报销一部分,让我的账平,剩下的是2021年用,这样的是不是不行老师,您的意思是一张发票不能分开两笔记账对吗
是的,我的意思是一张不能分,不能,你要分必须这个除非之前挂账有消费,对方是汇总开证明才可以啊,
好的,我明白了,非常感谢老师,那我在看看其他的,就不这样做了
好的,我先回复别的学员了