你好这个需要分开才可以,你这个要是开一张发票说分开这个需要对方有入账单 和对方结算表分次才可以,对方盖章才可以,
老师您好,我收到了一张业务招待费报销发票,金额是30000元,这个3万也是好几张发票凑一起的,我想拆开用,这个本来是全部放在2020年的,但是我现在发现全部放在2020年账上管理费用就多了,报表不平,我想把一部分复印上放到2021年用,老师我这样操作行不行呢
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师您好,我是小型微利企业,这个企业一年就开20多万的发票,然后就发放一个人的工资,中间没有任何费用,包括什么业务招待费啥的,然后我把工资做到管理费用中了,现在我申报汇算清缴,就是我成本没有数字,提示的是我收入有数字,成本那块为零,这种我直接申报掉行不行,还是必须要改一下呢
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
老师您说的入账单和对方结算表是什么呢,我不太清楚,麻烦您说下,还有我现在有的就是3万的餐饮费发票,还有点了菜的清单,就这两样,然后三万的餐饮票是合计数,就是分好几张几千几千这样开来的,我现在需要的是3500元要放到2020年,但是只能拆开其中一个6000元的,我还想着把这个发票复印上用呢
你这个3万现在是一张发票还是还是分开发票 你这个是一张那做账是不能分开,要是这个不是一张 可以分开,这个意思,
我这是分开开来的,我想的是把其中一张6千的拆开,就是2020年报销一部分,让我的账平,剩下的是2021年用,这样的是不是不行老师,您的意思是一张发票不能分开两笔记账对吗
是的,我的意思是一张不能分,不能,你要分必须这个除非之前挂账有消费,对方是汇总开证明才可以啊,
好的,我明白了,非常感谢老师,那我在看看其他的,就不这样做了
好的,我先回复别的学员了