同学你好~ 这里的涉税风险主要是指在开票的时候,开具了公司营业范围之外的发票,因此存在税务风险;征收品目为咨询服务,开票名称为促销服务费,这两者属于不同的费用类别,在选择税收分类编码上存在错误

老师,请教你一个问题,就是那个。那个初级的习题汇编,里面有一道题,就是我用铅笔指的第三道。然后的就第一个图片,第二个图片是第三道题的解答,答案就是那个会计分录。然后我这个在网上也学习了解了一下,就是那个答案里面的应收账款。这个金额觉得。给我在网上查了,有点儿。有点儿不一样,因为里面涉及的题目,第三大厅里面有一个。开的那个代销服务费的一个增值税发票价款是8000,需额是480。这个480的税额就没有说。算进去,在答案里面你能不能帮我看一看?我感觉这个答案不对。这个。480的这个数额没有计算进去,就只计算的那个。8000的那个。
老师帮我看一下第三张图片附表三的9%税率的项目,为什么会自动出金额。我们是物流辅助服务,但是有时候也开票9%的运输服务。附表三不是扣除项目吗,我们应该没有啊。
老师,第一张图片的涉税风险不明白,第二张图里征收品目有咨询服务,税率6%,开票名称是促销服务费,税率6%,有什么税务风险?
老师,您好,我司为建筑公司,收到一张发票:开票名称为“建筑服务”挖机服务,税率为13%,----建筑服务的税率是不是应该为9%,这张票能用吗?用的话有没有什么税务风险,开票方9月初金税盘抄报税能操作吗?
公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
老师,员工个税是管理费用呢,还是营业外支出,弄利润表的时候
朴老师,接上次问题,包装物变卖的单据
公司账上有笔计提存货跌价,分录写的是借管理费用-存货减值损失,贷库存商品-存货跌价准备,这样做对吗老师
请教老师:我现在报个税,采的工资是9月份的工资在10月份发的,当时扣个人社保部分是10月份的社保,但是10月份报的社保有个人补缴部分没有在工资里扣,我报个税是采集工资表里真正扣了个人多少吗?
老师你好,问下20万票6%税率税费12000,其中附加税是12%打五折吗
老师,我们取得的进项因为对方有问题,税务让我们暂时转出,这个怎么做账,后期能抵扣了又怎么做
请问老师,兼职员工工资可以纳入工资薪金核算吗,需要注意那些方面的风险点
老师您好!问下食品厂每个月有销售熟货产品,也有直接生货原材料,那么这个销售生货原材料,需要在财务软件里做入库吗,还是直做凭证分录来处理,就是怎样处理规范些,谢谢!
老师,去会计工作,要学到什么程度才能被应聘上
老师,母公司对子公司之前100%投资,现在母公司要撤回投资,子公司无力偿还,子公司怎么做账呢
1.第一项,主营征收品目在哪里能查到?需要修改主营征收税目?怎么修改?开票咨询服务就是按税率6%,4715280.18是开的销售货物的,税率13%,哪里不对?为什么上面说不符?
开的促销服务费属于经营范围里面的商务咨询服务,展览服务?有没有超范围经营?
同学你好 主营征收品目一般看你们的营业执照上的业务范围有哪些;修改营业范围要在工商局办理;服务的确是按6%的税率征收
开的促销服务费属于经营范围里面的商务咨询服务,展览服务?有没有超范围经营?
同学你好 促销服务费开票税收分类名称是“展览服务”,您的营业执照中的经营范围有展览服务,是没有超经营范围的
哪里有涉税风险?哪里有问题?怎样解决?
开票名称就是现代服务展览服务里的促销服务费。有问题吗
同学你好,没有问题的
您意思是我们企业没有错误,税管员弄错了?他还让写自查报告呢,怎么处理?
具体的情况以和税管员沟通的为准