你好,你的原材料多了,你的应付账款应该也多了才对,然后红冲借应付账款贷原材料。
老师 调整上个月记错的凭证 怎么调整 应付账款记错家了 应该怎么做调整
老师 上个月应付账款记少了 原材料记多了 记成了应付账款的数 税额没记错 这个月怎么调整 这张凭证
9月份的应付账款全部做错了,做成了 借:原材料 贷:应交税费-进 贷:应付账款 有几笔都做成了这样 所以应付账款少记了7万多,成本也就少了那么多,上个月的财务报表已经在国税网上上传了 ,很着急 ,因为这个 我我这个月也还没出报表。怎么办啊?
老师 我9月份有一张凭证 分录写错了 借方应该是预付账款 我给记成管理费用了 这张凭证做调整可以吗 我这个月是负号调整 还是相反分录呢 老师
有一笔应付款,收到发票时,前财务挂错了客户,把A客户挂到了B客户,同张记账凭证有两家应付款;他在7月发现了,把整张凭证红冲了,那么现在的问题是,A客户账上少了应付账款,这个我该怎么操作;
就是把多记的金额记红字就行 呗
对的,是的是这么做的。