付款时,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
你好,我想问一下,公司提前付了货款给对方,过了几天才发货的,但是货没有经过公司仓库,直接发到客户那里了,应该怎么做账务处理,之前付预付账款的时候做账了,借:预付账款,贷:银行存款的
老师您好!8月份进货付款给客户还没开发票当时做借:预付账款1000贷:银行存款1000,9月份也付款了还没开发票借:预付账款2000贷:银行存款2000,到10月份开了3500发票过来,并把500元用对公转过去了,应怎么做账务处理?
老师,请问一下,如果一张发票对应该对笔付款,应该怎么做账务处理? 比如 付款的时候: 借:预付账款 300 贷:银行存款 300 4-20来货: 借:库存商品 100 贷:应付账款-暂估 100 5-1来货: 借:库存商品 150 贷:应付账款-暂估 150 发票来了,我应该怎么做账务处理呢?
老师,20年的时候公户付了一笔服务费,对方开没有发票,代账公司做账借:预付账款,贷:银行存款,第二年年底他可能为了平账,直接做借:库存现金,贷:预付账款,这个月对方把发票开过来了,请问怎么做账?
老师,上个月开了外经证,也开了发票,但是没有预缴增值税,这个月发现外经证地址有误,然后把发票冲红了,需要重新核销,可以核销掉吗?用交税吗
老师好,注销预检出来一个这个提示,应该怎样报这一条呢?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
2025年房产税上半年的税源信息中,租金收入按半年填报还是按全年填报
公司是厂房产权所有人,现将厂房直接租给其他公司,直接开发票给他们;或者说将厂房全部租给个人或第三方,再由他们自己出租给别人。这两种途径,哪一种交房产税更省?
可是购买的货没有经过公司直接卖掉了,怎么做账
需要有发票再做后续的账务处理。
收到进项发票再做账是吧?
收到进项税发票后再做账务处理。