你好,可以这么做的。

预付采买电脑款项6000元 四台 借其他应收款贷银行存款 电脑回来入库 借固定资产6000贷其他应收款 但是固定资产我点新增 生成的凭证是借固定资产贷银行存款 这是为什么
录资产卡片时,有个购入对方科目,那我原来这个分录是做的借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,那“购入对方科目”是写银行存款吗?
请问 老师当月购买固定资产已付款 但是没来发票 我是做借:其他应付款 贷:银行存款 吗 等票来了借:固定资产 贷:其他应付款吗
用往来资金购买固定资产,分录做借,固定资产,贷,累积盈余。借,其他应付款,贷银行存款,对不对
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师建筑业,简易计税是个啥情况
请问下报销单报销人员写的8500,发现差旅补贴多写了150,可以报销单不重写,直接按8350报吗?
老师好!一个朋友说公账的钱走应收应付款,挂账到外账上面,就不用管它了,钱就可以转出来用,这样操作有风险吗?
你好,请问公司接到社保局电话说,员工报个税怎么没有交社保,是什么情况? 实际是老板提供的一些人员的做的工资表 这种情况要怎么处理呢?
我们有个公司差一百万的进项发票,因为老板给人过单,都是私下转款,没进项票回来 这种我们能怎么办
老师你好,单位承接项目前期的咨询费或者一些科研费用可以计入固定资产的原值吗
老师您好,请问个体工商户可以变成法人吗
老师自然人扣缴端怎么修改密码呢?
有没有一种办法,可以把账上的进项明细和电子税务局导出的未勾选明细一一匹配上?
现在这种经济形势下,什么样子的公司算的上比较好