你好,你勾选发票就可以的,来了多少你充多少。剩下的没有给你开进来的,你不用着急做。
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
老师,6月留底税额有50元,七月份开出销项票,没有进项票,税额1209元,这个需要结转到8月份是吗?怎么做会计分录?
我们公司7月份的手续费为1000元,8月份才开专票1000元,8月份怎么可以抵扣吗?7月份1000元的进项税要转出是吗?会计分录要怎么做?
老师,公司7月份交了水费,我当时不知道供水公司会开专票的,就直接做账:“借 管理费用—水电费 1000元 贷 银行存款 1000元,结果上个月交水费之后,公司司机去拿了7月和10月交水费的专票回来,10月的专票可以做进项抵扣的,那7月份开的专票还有用吗?该怎么处理呢?
5月份的600元进项发票没有抵扣,6月份才支付600元费用,8月份进行抵扣要怎么做会计分录。
跟你的暂估 来了多少红虫多少,剩下的还是暂估
我7月份会计分录要要做进项才得吧?不然怎么跟8月的销项税额抵扣
月份不需要做进项,你没有收到,发票做不了。
七月份做不了进项的,你没有发票做不了的。
7月份已经支付了1000元的费用。8月收到专票要怎么做账啊?
怎么做会计分录啊?
八月份借其他应付款,借财务费用800,借财务费用进项贷,其他应付款800。