你好!1 专票普票都可以这样开,2 差额征税项目不可以抵扣进项税,3 专票对方可以抵扣普票不可以
我们帮供应商员工付房租2000,这2000块钱供应商给我们上积分,抵2000货款,具体怎么记账,记什么科目
老师,生产企业有固体废物产生但是委托第三方处置了,不涉及税款缴纳,税务局说也得零申报,像是这种逾期零申报会有哪些影响?
社保如果2021年有缴,2022-2023年没有缴,2024年有缴。中间断了那2021年已缴的年限可以累加?
老师,请问承包费税率多少
请问老师的企业增值税每个月交多少啊,有什么好方法吗?我们增值税税负率0.46% 这个符合逻辑吗?我们有抵扣税
我们是外包4S店洗车美容业务,开票给4S店都是生活服务*洗车服务费,现4S店说万一税务局查起来的话,不能说明是经营洗车还是员工洗车,让我们开现代服务*洗车服务费,那美容也开现代服务吗?
容量电费就是基本电费吗
装修费如何入账48000,是挂长期待摊费用还是如何处理
老师,个体工商户的法人,他交社保的话可以直接在这个个体工商户名下交吗?不太懂
请问电子承兑汇票要转让给下一家公司要怎么操作流程,
那怎么做会计分录呢?比如那1200万是人工工资发了
那1200万我们取不到进项,现在会差额征税开票了,但是怎么做会计分录?
你好!按发票金额确认收入和销项税就可以,工资单独做成本就可以
这样这张发票增值税就不可以抵扣直接缴纳,企业所得税可以扣除工资部分是吧?
你好!是的,可以这样理解的
我们是人力资源公司,如果我们以后想开差额征税发票,那么36个月不可以变更,不可以再开6%的发票啦,我想问比如以前我们开过人力资源服务*外包工服务 ,人力资源服务*人工工资 ,人力资源服务*代理费 ,人力资源服务*太空包 人力资源服务*用工补贴 开过这么多明细,如果下次我们把人力资源服务*人工工资这个开差额征税,那么其他所有的明细以后再开的时候也必须开差额征税吗?还是其他几个明细可以继续开6%的发票可以抵扣进项呢
你好!可以按项目单独申请差额征税
这些前面都是人力资源服务,就是后缀不一样,那如果有一个开5%的差额征税,其他都是变成5%差额征税吗
你好!可以选择税率的
啥意思?就是其他的还是可以开6%的一般发票,可以抵扣进项税吗?因为一旦选择差额征税不可以抵扣进项
你好!差额要选择差额税率,不是的还可以选择正常税率