您好 请问您工商年检申报吗
销售费用,财务费用,管理费用,应付职工薪酬,这些做内账手工帐要每期一直累加吗?还是说每个月有每个月的合计数就可以了?例如表是累计数还是当月发生数
老师,我用每个月管理费用中的工资累计数可以嘛,还是用全年应付职工薪酬-工资的累计金额?
老师请问职工福利费不超过工资的14% 这个工资是看管理费用-工资本年累计的借方还是应付职工薪酬-工资的贷方本年累计啊?
老师,所得税年报职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出发生额是按全年应付职工薪酬累计发生额还是看管理费用—工资科目
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
是的,老师,我在做补报,这地方卡住了
这地方不会,求老师教我一下
单位社保申报基数1-12月的相加 不是看工资
不太懂喔,老师,我现在手里只有每个月社保的相关信息,这种的,您看我要怎么做,不能用财务报表里面的数据吗
您好您表上有缴费基数比如6388 每个月的缴费基数相加就好
谢谢老师,老师您的缴费基数6388是哪里来的,比如就拿这个月份的来说,我是用哪个,这样您按这个举例子,我在把相同地方的这个金额全年的累加起来就好了
老师,这一列的金额都是一样的吗
第一行 第一人 医保缴费基数不是6388么?
每个人的每个险种加起来 就是当月的缴费基数 然后1-12月加起来
老师,这一列的金额我是把我单位每个月表格上面养老保险的缴费基数全部相加起来了可以把,可以嘛
是的 每个月的险种基数相加就可以了
这一列我填的不对吧,我用的是养老缴费基数的每月金额全部相加,然后后面的都是相等的数,这对不
工商系统里面 养老保险基数栏次 就是填每个月养老保险申报表缴费基数相加的 您这会截图是工商申报信息 不是社保系统里面的啊