你好,公账的转款是必须要发票才能计入费用的,目前只能挂在其他应付账款里面,借其他应付款,贷银行存款,等到发票来了再冲减
我们从银行贷款是以从第三方卖货的名义贷的款,银行把款下到了第三方账户上。第三方对公把这个钱转我家对公账户上了。我怎么挂这个钱?
公司买了对方的服务,但是对方没有开票给我,我还把钱给人家了从银行公户把钱给人家了 我怎么做分录?
老师,我碰到一个问题 公司买了对方的服务,但是对方没有开票给我,我还把钱给人家了从银行公户把钱给人家了 我怎么做分录?
对于我们给别人开了发票 但是人家还没给我们打钱 还有是我们付给人家钱 人家还没有给我们开发票这些 是不是要做什么表记录一下
老师,你好,对方的甲方给我们公司公户打钱了,因为这个对方没有公司,所以他的甲方把钱打给我们了我们在把这个钱还给对方这个人,这个还款的时候该怎么写
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师,我能继续问你个问题吗
你好,还有什么问题呢,我看能不能解答
老师,您知道7月15日之前报4月5月6月的企业所得税吗
是的,这是季度所得税的报税时间
老师,公司买他东西了他没给票,我只能挂往来 他这个票可能7月或者8月才能开给我 那我7.15报企业所得税的时候怎么才能把这个我买他东西这个钱做成费用,冲减收入,目的是不交税
老师,你能明白我的意思吗?他银行走账在6月,但是6月对方来不了票给我
我明白你的意思了,但是确实没有发票你就入不了费用,我不知道你们企业是怎么规划税务的,但是都是这一年的费用,我觉得差别不大
老师,如果是你你咋办?就比如6月底了票还没开过来,公司还不想交企业所得,但是对方保证要么7月要么8月要么11月,反正今年这个票能开给我。老师,我现在不大明白就是6月银行走了账,6月没有票,但是他今年票能开给我,我能不能7.15先不让他交企业所得?
你好,我建议是还是不要入费用账目,毕竟发票日期和入帐日期不一致这件事情也要看税局当时对你的考查,是个风险点存在
老师,你的意思是我做账做在6月份写的管理费用,我发票的日期是8月的某一天,是这个意思吗?
是的,这个日期产生了差异这一点我也不确定会不会造成风险
老师,你懂不懂国家是怎么规定的?规定是先开票还是先付款?
税法上面一般是以票定税,不以付款来定