你好,公账的转款是必须要发票才能计入费用的,目前只能挂在其他应付账款里面,借其他应付款,贷银行存款,等到发票来了再冲减

老师,公司团队PK奖励,这个奖励计入哪个二级明细呢
给员工申报个税,表格里面不填基本养老,本期失业险可以吗?
老师,开出承兑汇票怎么做账
分公司做会计有什么区别,和不带分的
年数总和法计算。为什么我算出来第一年是(120-120*40%)*5/15=24,请老师解答一下?是那里出的错?谢谢老师。
老师您好,请问一下?这个月一位员工做了奖金,他的奖金我是按一次性奖金单独申报的个税,工资是汇总到工资薪金申报的个税,现在想问一下,支付有要求吗?是奖金和工资分开支付两笔,还是奖金加工资一笔支付?
老师,金额比较大的6万多块钱的电力改造施工费计入什么科目
法人用个人网银转对公账户,写投资款,可以算实收资本吗
老师早上好,这个月员工有一次性奖金,这个奖金和工资是一笔支付,还是要分开两笔支付?报个人所得税是报的一次性奖金单独申报
老师,税一 消费税 烟丝生产卷烟才能扣委托加工的已缴纳的税,这怎么也可以扣啊?
老师,我能继续问你个问题吗
你好,还有什么问题呢,我看能不能解答
老师,您知道7月15日之前报4月5月6月的企业所得税吗
是的,这是季度所得税的报税时间
老师,公司买他东西了他没给票,我只能挂往来 他这个票可能7月或者8月才能开给我 那我7.15报企业所得税的时候怎么才能把这个我买他东西这个钱做成费用,冲减收入,目的是不交税
老师,你能明白我的意思吗?他银行走账在6月,但是6月对方来不了票给我
我明白你的意思了,但是确实没有发票你就入不了费用,我不知道你们企业是怎么规划税务的,但是都是这一年的费用,我觉得差别不大
老师,如果是你你咋办?就比如6月底了票还没开过来,公司还不想交企业所得,但是对方保证要么7月要么8月要么11月,反正今年这个票能开给我。老师,我现在不大明白就是6月银行走了账,6月没有票,但是他今年票能开给我,我能不能7.15先不让他交企业所得?
你好,我建议是还是不要入费用账目,毕竟发票日期和入帐日期不一致这件事情也要看税局当时对你的考查,是个风险点存在
老师,你的意思是我做账做在6月份写的管理费用,我发票的日期是8月的某一天,是这个意思吗?
是的,这个日期产生了差异这一点我也不确定会不会造成风险
老师,你懂不懂国家是怎么规定的?规定是先开票还是先付款?
税法上面一般是以票定税,不以付款来定