同学您好,您这已经交过了的话,填25和30栏,还有原来25这里面的数据也已经交过了吗
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
老师,上个月我的未交增值税贷方有9.04,7月销项,进的都没有,这个在报表是这样填写嘛?我好像填错了,
你好我上个月有留抵,这个月销项大于进项,做账都结转到应交税费——应交增值税——未交增值税的贷方就可以?
老师,你好! 我增值税进项”借方“和销项”贷方“都做好了,现在要结转”未交增值税“科目下,以前我是直接结转的。借:销项 贷:进项 未交增值税 好像是说有借方专栏和贷方专栏,不能这样子做是吗?正确的结转做法应该是怎么样的,谢谢老师
老师你好!请问我没有结转进项和销项,所以月末看到余额表贷方有销项借方有进项和转出未交增值税,这个如果结转是不是 借:销项 贷:进项 贷:转出未交增值税 这样对不对 贷:
企业给职工发福利怎样申报个人所得税
增值税有加计抵减政策吗?分别有哪些是怎么规定的这个?
有限合伙人与普通合伙人在入伙后与有限合伙人与普通合伙人入伙后转变承担的责任划分,能解释一下吗
这道题答案不对吧?农产品加工成13%的产品,不应该扣除率在10%吗?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起缴纳房产税了,平时就零申报,现在税局说有一个税源中间有一两个月没有申报,因为当时有别的房产税源有数据申报,没有数据的我就没有勾选零申报,现在还能有方法更正吗?也和税局说了是收到季度的就全部一次交了,没有漏税
如果前任财务没有交接怎么处理
怎么登录不进去快账软件
农产品,这是一家一般纳税人,是销售水果,一年销售额在100多万! 平时购买货是从农户人手上进货的,直接从公司账户转给农户的个人卡上,导致账户上公转私有很多人! 农户人又不能开票给公司入账,要怎么做才合规合理,农户人开出的收据给公司可以做账吗?
老师,资料一是2个履约义务,资料2是1个履约义务,资料3是1个履约义务,对吗
老师,最新购置税政策,新能源交么
什么意思?老师我不知道填哪里,我的意思是上期还留底0.02,7月又没有发生任何业务,怎么还要交税呢?
有留抵的话,那就不用交的
但是我的金蝶里要交税
老师,你看我的系统里显示要交9.04的税
那就是您的账实不相符,需要具体查明原因
老师,这是6月科目余额表,麻烦您帮我看下哪里问题,我好修改一下
老师,我真的不知道哪里问题,你看我是哪里有问题
您给我看余额表,我也看不出的,这需要您逐月核对是从那份月开始不对的,然后具体核对这个月份的进项和销项的明细的
主要这个月什么也没有发生,
老师,那我的申报表要更改嘛?
您具体看下是哪个是对的,按对的来,申报表可以更正的