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老师,上个月我的未交增值税贷方有9.04,7月销项,进的都没有,这个在报表是这样填写嘛?我好像填错了,

老师,上个月我的未交增值税贷方有9.04,7月销项,进的都没有,这个在报表是这样填写嘛?我好像填错了,
2021-08-14 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-14 20:54

同学您好,您这已经交过了的话,填25和30栏,还有原来25这里面的数据也已经交过了吗

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快账用户4268 追问 2021-08-14 21:06

什么意思?老师我不知道填哪里,我的意思是上期还留底0.02,7月又没有发生任何业务,怎么还要交税呢?

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齐红老师 解答 2021-08-14 21:10

有留抵的话,那就不用交的

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快账用户4268 追问 2021-08-14 21:14

但是我的金蝶里要交税

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快账用户4268 追问 2021-08-14 21:16

老师,你看我的系统里显示要交9.04的税

老师,你看我的系统里显示要交9.04的税
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齐红老师 解答 2021-08-14 21:18

那就是您的账实不相符,需要具体查明原因

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快账用户4268 追问 2021-08-14 21:20

老师,这是6月科目余额表,麻烦您帮我看下哪里问题,我好修改一下

老师,这是6月科目余额表,麻烦您帮我看下哪里问题,我好修改一下
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快账用户4268 追问 2021-08-14 21:26

老师,我真的不知道哪里问题,你看我是哪里有问题

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齐红老师 解答 2021-08-14 21:28

您给我看余额表,我也看不出的,这需要您逐月核对是从那份月开始不对的,然后具体核对这个月份的进项和销项的明细的

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快账用户4268 追问 2021-08-14 22:59

主要这个月什么也没有发生,

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快账用户4268 追问 2021-08-14 23:09

老师,那我的申报表要更改嘛?

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齐红老师 解答 2021-08-15 09:40

您具体看下是哪个是对的,按对的来,申报表可以更正的

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同学您好,您这已经交过了的话,填25和30栏,还有原来25这里面的数据也已经交过了吗
2021-08-14
你好,你已经申报了吗? 这个可以更正申报的
2025-07-07
你的意思是现在进项销项不结转了吗?
2023-11-14
不需要填写,你之前那个进项税额留底,反馈主表上面留底税额了不需要自己填写
2019-11-14
你好,不需要把进项和销项税结转平的。 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-09-18
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