你好,是的,是可以的。
老师,我想问下。我算成本的方法对不对,比如这个月领用主要材料,借:生产成本-10月份 贷:原材料 然后本月发生的制造费用 借:制造费用-劳保 贷:周转材料-劳保 借:制造费用-辅料 贷:原材料-辅料 借:制造费用-电费 贷:其他应付款-某某 结转 制造费用:借:生产成本-10月份 贷:制造费用-所有科目 结转本本月销售成本 借:主营业务成本-10月份 贷:生产成本-工资 生产成本-10月份 老师帮我看下对不对
老师好,我在5月份原材料入账时入的原材料错误,少入了,进项税正确,7月发现错误在做补原材料的科目可以吗?原来入账时是 借:原材料10265.48 应交税费应交进项税13345.13 贷:应付账款23610.61 我又做的凭证是把少入的原材料再补上可以吗? 实际材料是102654.86元差了一个小数点,我用102654.86–已入账的10265.48=92389.39 补凭证是 借:原材料92389.39 贷:应付账款92389.39 因为进项税当时入账的时候是正确的, 请老师指导一下
老师,五月份有笔业务是购进原材料对方给补贴,借原材料贷应收账款,当时忘了把这原材料进成本核算了,本月可以进制造费用?
老师五月份的分录购进原材料对方给补贴借原材料红字,贷应收账款,当时忘了核算成本了,导致月底有贷方原材料余额,这个月应该怎样调整?
老师,购进原材料有补贴,借原材料619.4红字,贷应收账款篮子,月末出现原材料贷方余额,想把余额转制造费用怎样做结转分录
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解