你好,可以更正申报的,有的地方是可以直接你多缴纳的,那些可以用来抵扣。可以试一下,你们单位这边是怎么样?

老师,您好,我单位这个月已经报完税,交完款,今天发现填表错误,税额多交了,还可以更正,退费吗
老师好,我的生产经营者收入金额多填了,本月税款已经扣掉了,请问我还可以更正申报吗?可以更正的话是需要重新交税吗?
老师,7月个税申报税款已经扣款成功,发现有个人工资总额多填了了30元没有个税产生,已经扣过的税款也不影响,我可以点更正申报吗,会影响个税的再次扣款吗
老师,我11月份申报印花税的时候少申报了,现在在12月是去更正申报吗?更正申报的话,是否需要加上我11月已申报的金额,可是11月的印花税也已经缴纳了
你好,请问个体生产经营所得税已经申报并缴款了,还可以更正申报吗?可以更正的话税款是多退少补的嘛?不用重新缴纳的吧
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
交的税款可以抵扣的,老师我想问下多交的税款是必须当月去大厅办退税吗?还是可以年度汇算清缴的时候再多退少补?
你好,汇算清交的时候多退少补。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。