第一,普票可以抵扣成本。
10月份报企业所得税时,成本不够,是按9月份以前的所得额去缴纳所得税呢,还是可以缴纳一部分(收入已是全年的数据,成本10月到12月份还有)如果现在缴纳全部的所得税,4季度成本入账,汇算清缴的时候是否要办理退税
小规模企业,取得普通发票和专用发票都可以当做计企业所得税的成本吗,少交税,要普通还是专票呢
老师 出售固定资产取得的收入 是不是全额计入应纳税所得额 缴纳企业所得税 没有成本可以抵扣吗
小规模纳税人收取的普票是可以用做成本吗?是否在缴纳企业所得税的时候也可以抵,如果没有足够的普票做成本,企业所得税就要全额缴纳
小规模企业。小微企业,现在就2个股东,也没有员工。但是开了增值税专票,缴纳企业所得税时,计算应纳税所得额的时候。什么成本是能扣除的?
现在公司基本停工了,厂房租出了一部分,房产税按从租计征,还是从价+从租计征,怎么算
纸质记账凭证用多大尺寸是正常的
税负税负率是干嘛 明年做参考吗?明年的收入和今年又不一样
我怎么把*号之前的内容去掉?主要后面的这些呢?
帮忙写这个题目的分录
机械租赁公司(一般纳税人)购入一台融资租赁设备,收到融资租赁首付款税率13%的专票,不含税金额1000000元 税额130000元,会计分录怎样做?
怎么计提工资,社保,个税,个人社保?需要分开计提吗
老师老板在公司操作一切,然后工资私发,不报个税,什么都不签名,就是逃避责任吗?前面一直个税是0申报,他知道了不让,然后就是非正常这个月,老师下个月怎么给他解正常,然后还按0申报给他报个税
提单上面件数是555件,但是我们提交给税务局下户报关单只有135还有420件是另外一张报关单,我们提交资料的时候两个报关单都要提交上去吗?还是只要提交一个报关单?
谁能给我讲明白这个原理,谢谢!
对没有成本的话,就要全额缴纳企业所得税。
我们跟厂家索要发票的时候,对方收取我们5个点啊税点,那我们开具给客户的发票是否也需要收取对方的税点,具体要收取多少合适?
这个家收多少税点是你们企业自身决定,并没有一个准确的数字。
我们收取客户7个点的税点的话,开具发票的时候是否开具含税销售金额,是按1%开发票吗?比如货款是5000,
对,税率肯定还是按照1%算。