你好 这是一个整体的大楼吗
老师,我们公司是2018年3月成立,属于房地产开发公司,集团公司是股东投资商,子公司开发商;25亩地,一半自持,一半商用办公销售;共建4栋楼,1#楼建自持酒店,2#楼自持集团办公大楼,3#楼和4#楼对外出售公寓房(商用办公)做销售处理,站子公司角度记帐请教 :2018年土地成本及项目成本及费用当时入帐时全部记入开发成本科目,现在我们一半自持的办公楼这个月刚乔迁过来,请问老师,开发成本如何结转,如何帐务处理?请问在什么情况下,财务确认固定资产?需要哪些证明材料才能确认固定资产?请老师给予解答。
老师,请问我们建厂、建办公楼和宿舍同时进行,那购入建造需要的材料都入到在建工程-材料成本,完工后转固定资产,怎么划分厂房和办公楼,宿舍楼的成本呀
市城建公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率为9%。2021年5月承包市轻工机械厂办公楼和厂房两项工程,并于当月取得“建筑工程施工许可证”。办公楼工程合同总造价2943000元(含增值税243000元),厂房工程合同总造价2071000元(含增值税171000元),合同工期为8个月,竣工后一次结算。为此该项目经理部在工程施工过程中发生下列业务 (1)搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施,领用材料14200元,发生人工费2858元,材料成本差异率为1% (2)将搭建完工的临时设施交付使用(3)按合同工期对临时设施进行摊销(不考虑残值)(4)6月厂房工程领用库存的新挡板一批,计划成本8500元,按规定的摊销方法计算当期挡板应提摊销额为600元(5)7月建设单位预付工程款500000元(6)8月发生的业务如下 题目五不全请看图片
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,如果计入长期待摊费用,我们现在生产,这个分录怎么写
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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不是整体的大楼,厂区里面建了厂房,办公楼,宿舍楼,食堂,但是建筑所用的水泥,砂石,钢材等原材料都是统一采购的
领用时区分具体的固定资产名核算。如在建工程厂房材料费。
我现在才接手的会计工作,之前材料运到厂区后直接混在一起使用,无法区分每一项在建工程领用的成本
无法区分那就不能准确核算。
或者你找预算员按照你的图纸给你做预算。
那现在有没有什么解决办法,工程进度已经到1/3了,之前根本就没有填列清楚具体每个项目领用多少
或者你找预算员按照你的图纸给你做预算。
如果有预算,那该怎么入账?按照预算计入在建工程,还是等全部完工转固定资产的时候在划分成本?
对,按预算金额记在建工程,完工转到固定资产
每一个固定资产都有单独的图纸,按照那个图纸做预算。
最好出决算金额就是固定资产实际金额
直接按预算金额计入在建工程,预算也不是实际发生啊,后面转入固定资产,需要调整入账金额吗?
最好出决算金额就是固定资产实际金额
“最好出决算金额就是固定资产实际金额”什么意思,不太明白
就是固定资产实际的金额。
那怎么拿到决算金额?
您好 找你单位的预算员做。 自己单位没有可以找外单位做
找施工方给你出工程决算就可以
那老师现在的意思就是出一份预算方案,然后我现在分门别类的入到在建工程-材料成本(厂房/办公楼/宿舍等),完工后就可以分别转入固定资产,是这样吧?
对,就是这样处理的