你好 这是一个整体的大楼吗

老师,请问我们建厂、建办公楼和宿舍同时进行,那购入建造需要的材料都入到在建工程-材料成本,完工后转固定资产,怎么划分厂房和办公楼,宿舍楼的成本呀
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,如果计入长期待摊费用,我们现在生产,这个分录怎么写
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我们去年买了一块地300万,我计入了无形资产,今年我们将在这块地上建造一栋办公楼,和一个物流仓储中心,物流中心有两个厂区,现在先建其中一个。我们不是房地产企业,就是单纯买地,自己修。我现在想问问,我们的办公楼和物流中心我是不是要分开入账???就是在建工程-办公楼,,在建工程-物流中心。分开的话前期地基,买的材料又分不开了,我不知道怎么入账了。
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办
老师,收到税务文书,上家走逃,异常凭证处理,需要把成本调出吗
有科目余额表中途建账怎么建账
建筑行业,挖掘机都在法人名下,公司可以开挖掘机租赁发票吗?
扣缴税款,扣缴社保和公积金,扣个人所得税的时候如果账户余额不足,出纳是不是要提前做准备?
老师预付账款和其他应付款都是负数,想把负数变成零,调哪个科目比较合适
扣缴税款,扣缴社保和公积金,扣个人所得税分别是每个月的几号扣款?扣缴税款是扣缴上个月的税款吗?扣缴社保和公积金是扣缴本月的吗?扣缴个人所得税是扣缴上个月的吗?
不是整体的大楼,厂区里面建了厂房,办公楼,宿舍楼,食堂,但是建筑所用的水泥,砂石,钢材等原材料都是统一采购的
领用时区分具体的固定资产名核算。如在建工程厂房材料费。
我现在才接手的会计工作,之前材料运到厂区后直接混在一起使用,无法区分每一项在建工程领用的成本
无法区分那就不能准确核算。
或者你找预算员按照你的图纸给你做预算。
那现在有没有什么解决办法,工程进度已经到1/3了,之前根本就没有填列清楚具体每个项目领用多少
或者你找预算员按照你的图纸给你做预算。
如果有预算,那该怎么入账?按照预算计入在建工程,还是等全部完工转固定资产的时候在划分成本?
对,按预算金额记在建工程,完工转到固定资产
每一个固定资产都有单独的图纸,按照那个图纸做预算。
最好出决算金额就是固定资产实际金额
直接按预算金额计入在建工程,预算也不是实际发生啊,后面转入固定资产,需要调整入账金额吗?
最好出决算金额就是固定资产实际金额
“最好出决算金额就是固定资产实际金额”什么意思,不太明白
就是固定资产实际的金额。
那怎么拿到决算金额?
您好 找你单位的预算员做。 自己单位没有可以找外单位做
找施工方给你出工程决算就可以
那老师现在的意思就是出一份预算方案,然后我现在分门别类的入到在建工程-材料成本(厂房/办公楼/宿舍等),完工后就可以分别转入固定资产,是这样吧?
对,就是这样处理的