你好! 可以做分录: 借预付账款 贷银行存款 然后分12个月按月摊销 借管理费用…租赁费 贷预付账款

老师,公司支付了一年的房租费用,对方也把发票全额开过来了,请问这种情况应该怎么做账呀,因为金额较大,不能一次性计入当期损益
老师,请问一下,我们公司是别人手里接过来的,新换了一批员工,股东也换了,但是因为之前经营期间一起官司,现在临时和律师事务所签订了合同,总价195000,这个金额对于公司来说较大,目前支付了预付款10万,请问怎么做账?这个费用应该计入营业外支出还是管理费用?
@老师朋友们:今天有房东过来给公司开票,合同签订了两年,但只支付一年房租,他因为从外地回来一次不容易,所以就到税务局开了两年的发票,一张,那请问老师这种情况怎么做账呀?多开的下一年的房租金额怎么做账务处理?年度汇算还得调增对吧。
老师,请问我要给公司以为的个人支付售房佣金,因涉及到代扣个税的情况让对方去代开发票。但税务大厅回复个人不能代开佣金,所以开了一张搬运费的发票过来,请问我可以发放佣金可以用这张搬运费发票入账吗?
去年没有预提,因为不知道具体数额,现在对方把去年的房租发票400万一次性开过来了,去年公司账面亏损150万,现在我能一次性把这笔费用计入管理费用—房租费吗?
老师,提额500万,预缴税91743.12元,税率怎么算
石家庄社保费管理客户端里社保的数据我们要怎么核对其正确性?
企业询证函是要盖公章还是财务章?
公司给员工缴纳社保,怎么增员减员? 去社保局开通缴费账户时需要带什么资料?
老师请问公司有55人,残保金大概2左右,需安排多少残疾人可以抵扣这2万的税款呢?
请问资产负债表表里面的未分配利润,所有者权益,是科目余额表的哪几项?
老师,我公司是拍卖矿山销售毛石的,与客户签订合同的单价后,有些后期实际对账时单价低了几元,但每个月底我都与客户对账,主要核对这期间出货的品种和单价以及剩余款(或欠款),且以实际与客户对账的信息来开票结转收入的,请问这有没有涉税风险
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
老师,那发票要怎么办呀,是一个整数的金额
附在第一个记账凭证后面即可
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢