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老师你好,就是退税申报,我们是月底把进项发票认证,同时开出了销项发票,那么在下个月初申报的时候,就是已经把这个数据申报了,那么如果下个月没有进行退税申报,是隔了几个月在退税申报,那后续申报后就不需要填写什么了把,就直接等退税款到账,我们做好入帐就行了吧

2021-08-19 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-19 12:03

你好 ;  电子税务局 -   一般退抵税管理 模块里面去申请退税才行的  

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你好 ;  电子税务局 -   一般退抵税管理 模块里面去申请退税才行的  
2021-08-19
你好只能10月再申报9月的这个情况
2022-09-18
您好。不是很明白您想问的时什么呢?
2023-11-09
您好,借:应收账款15405.94,贷:主营业务收入13633.58,应交税金-应交增值税(销项税额)1772.36借:库存商品33185.84,应交税金-应交增值税(进项税额)4314.16,贷:应付账款37500,进项大于销项不纳税,不用交税,正常申报即可
2022-04-08
你好你们这个货款收汇了没?收汇了一般要求4月退
2022-03-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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