同学你好,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
老师 ,我的固定资产就是凭证出来的那个固定资产的累计折旧和我在清单里的那个本期的那个折旧的总额差个几百块钱,这个是为什么呢。
老师 有个问题就是我的固定资产就是凭证出来的那个固定资产的累计折旧和我在清单里的那个本期的那个折旧的总额差个几百块钱,这个是为什么呢。
老师 我想问我的固定资产清单里的那个总数和那个凭证上对不上吗,我今天看固定资产折旧明细表里面是对上了,在那个清单里少了两个固定资产不显示,这是为啥。
老师问下问题 我的固定资产清单里的那个总数和那个凭证上对不上吗,我今天看固定资产折旧明细表里面是对上了,在那个清单里少了两个固定资产不显示,这是什么原因呢 老师
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师您好:这家公司是一般纳税人,8月份开了5万的外经证,已预缴增值税917.43元和城建税32.11,这个月申报税款呢,进项税额有4147.72元,这样销项减去进项还有留抵19.28元,这个月增值税就不用交了,那预缴的917.43就留抵,那预缴城建32.11元还用退吗?谢谢!
出口退税 就是A公司接了一个俄罗斯的采矿冶金厂扩建工程 由B公司来完成这个冶金厂扩建,出口环节是B公司把设备卖给A,A再出口给A在俄罗斯的分公司,最终设备的退税款是归B所有 这种业务模式下 出口退税能退下来吗
#提问#老师,债务重组中的债务人以长期股权投资和投资性房地产换取债权人的固定资产,那么债务人的应付账面与账面差异应该计入什么科目?
老师,就是我们是A公司和旅游景点之前有个协议,需要转款给导游的代收代付导游提成,我们另一个B公司也是导游带顾客去买东西,B公司给导游提成我可以用A公司账户转吗@董孝彬老师
老师,您好,我们公司是医学检验公司,只有提供检验检测服务,不能售卖医疗器械,科研仪器等实物商品。我们想委托具有经营许可证的b公司帮我们卖仪器,由b公司给客户开发票,我们拿b公司的代销清单确认收入,这样我们还需要给b公司开具货物发票吗?就是假若我们的产品委托b公司卖了100万,我们要给b公司20万代销服务费,那剩下的80万b公司要转给我们,这80万我们还需要开票吗?
档案管理服务费,和对方签的协议,对方已把钱打入,但是我企业因为发票限额开不出来这么多的发票这种情况怎么办账务怎么处理,能挂预收吗,还是直接进收入
老师,公司24年买的固定资产原价2000元,当时对方开错发票,发票1500入的账,折旧一年后,发现少入账500,对方重开了一张2000的发票,把之前1500发票红冲了,我该如何做账务处理?
老师好!请教风电机舱结构件制造业的库存盘点,财务部门应该多久盘点一次?成品对应的生产成本怎么核算?
为什么没有减评估增值的金额
若税法规定与收入相关的预收款项应于收到时计入当期应纳税所得额,则合同负债的计税基础为零。老师能举例说明下吗
这个整得我挺奔溃啊 就是这个老师 麻烦了
同学你好,那你凭证里的金额是多少呢,你这个截图是卡片,不是清单啊,不过从你的截图来看,应该是有调整的折旧金额。
老师 凭证上的金额和那个科目余额表的金额是一样的,然后我刚刚去找的是固定资产清单上面的那个就是当月的恶折旧就比品质上的金额要少那么几百块钱,而且不是从那个售出那个固定资产开始是之前就这样,所以我就不知道它那个几百块钱差在哪里。
同学你好,这个是清理的固定资产,有可能做凭证时,没有计提当月的折旧,就做了清理的,应该先进行计提折旧,再做清理,直接在固定资产模块清理了,再从固定资产模块生成凭证,就不会有差额了。
可是我做了那个就是当月的清理完以后再具体走着的时候,他也具体了这个清理的固定资产 然后固定残值是我卖出去就没有残值的,除非是就是他已经到期了,那种才有残值吧。
可是我做了那个就是当月的清理完以后再具体走着的时候,他也具体了这个清理的固定资产 然后固定残值是我卖出去就没有残值的,除非是就是他已经到期了,那种才有残值吧。
同学你好,这种情况的话,麻烦你再核对一下总账与固定资产模块的累计折旧额,如果是对的话,这个差额就没有影响,就不用管了,否则,看看差额是多少,再查找原因。