同学你好 这个可以这样做
老师好,请问:党支部专用账户销户,余额转入到公司基本户。党支部入账是手工帐,公司基本户是用友U8核算。U8里不含党支部的账户账号。那基本户收到钱后,会计分录可以这样做么:借:银行存款,贷:营业外收入?
请问老师,我们在异地开立了农民工工资专户,业主拨付到专户的工资和公司收到的劳务费发票金额相同,但专户支付出去的工资少付了250元,还有一部分工程款也转入专户了,现专户销户了,少付工资余下的250元扣除手续费加上利息还有一部分工程款转到法人账户了,法人全部转入公司基本户的怎么做帐?
老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?
检查一下会计分录:1.老板张三,转钱到公户(法人不是老板) 借:银行存款—公户 贷:其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借:其他应收款—公司(核算账户是公司名字) 贷:银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费, 借:预付账款—公司(抖音基地) 贷:银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借:银行存款—公户 贷:主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司(甲公司),(我们自家的公司) 借:预付账款—甲公司 贷:银行存款 6.转给公司一个员工,25万,写着报销款, 7.老板转钱走, 借:其他应付款—张三 贷:银行存款—公户 8.发员工工资,社保,个税, 先做: 借:主营业务成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
根据下列业务编制会计分录:1.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明批准的授权支付用款额度30000元。2.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明用于专项大型修缮费用的授权支付用款额度150000元。3.收到银行通知,本期利息收入1500元。4.收到出租办公会议室租金800元存入银行。5.国库券到期收回本息,本金30000元,利息1200元,存入银行存款户。6.出售废旧报刊杂志,收到现金300元。7.收到财政部门按计划拨还预算外资金2000元。8.年终,根据以下账户余额进行结账:"拨入经费一基本支出"账户为贷方余额4000000元,"拨入经费﹣﹣项目支出"账户为贷方余额200000元,"预算外资金收入"贷方余额10000元,"其他收入"贷方余额2000元。
12 月 21日,银行代扣微纳代开发票增值税小90.72及附加税城建税17.18元
A600克15.38 B1500克19.9 A和B100克都多少钱?谢谢
老师想咨询下我这个是石油公司(加油站),一般纳税人,我看了下我们这家公司,成品油库存台账有以下库存,是不是表明我公司有这些油
你好老师,2025年5月结转成本时,氧气表成本应300元实际做成480元,再做9月份账时如何调整过来,请指教,现在是亏损状态,没交企业所得税
#提问接上次提问,请朴老师答题。请朴老师帮我核对一下申报表是否正确。
我需要补 23 年至今的财报,之前一直瞎填的,补完财报需要改哪些税?企业所得税 4 个季度,还有汇算清缴么?
老师,跟对方租赁场地用于无人机培训,现在付了租金对方说他们开不了租赁发票。请问他们该怎么给我们开发票?
资产负债表年初余额可以改么
我没有做过建筑公司挂靠的业务,我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500,被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,那我怎么合理平这个账呢
应付职工的长期福利,会计分录怎么做?
请问党支部的入账分录,借方该怎么填写?贷:银行存款。
借专项应付款贷银行存款
借方可以走其他应付款这个科目么?
也可以的 计入其他应付款也行