同学你好 这个可以这样做

老师好,请问:党支部专用账户销户,余额转入到公司基本户。党支部入账是手工帐,公司基本户是用友U8核算。U8里不含党支部的账户账号。那基本户收到钱后,会计分录可以这样做么:借:银行存款,贷:营业外收入?
请问老师,我们在异地开立了农民工工资专户,业主拨付到专户的工资和公司收到的劳务费发票金额相同,但专户支付出去的工资少付了250元,还有一部分工程款也转入专户了,现专户销户了,少付工资余下的250元扣除手续费加上利息还有一部分工程款转到法人账户了,法人全部转入公司基本户的怎么做帐?
老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?
检查一下会计分录:1.老板张三,转钱到公户(法人不是老板) 借:银行存款—公户 贷:其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借:其他应收款—公司(核算账户是公司名字) 贷:银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费, 借:预付账款—公司(抖音基地) 贷:银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借:银行存款—公户 贷:主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司(甲公司),(我们自家的公司) 借:预付账款—甲公司 贷:银行存款 6.转给公司一个员工,25万,写着报销款, 7.老板转钱走, 借:其他应付款—张三 贷:银行存款—公户 8.发员工工资,社保,个税, 先做: 借:主营业务成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
根据下列业务编制会计分录:1.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明批准的授权支付用款额度30000元。2.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明用于专项大型修缮费用的授权支付用款额度150000元。3.收到银行通知,本期利息收入1500元。4.收到出租办公会议室租金800元存入银行。5.国库券到期收回本息,本金30000元,利息1200元,存入银行存款户。6.出售废旧报刊杂志,收到现金300元。7.收到财政部门按计划拨还预算外资金2000元。8.年终,根据以下账户余额进行结账:"拨入经费一基本支出"账户为贷方余额4000000元,"拨入经费﹣﹣项目支出"账户为贷方余额200000元,"预算外资金收入"贷方余额10000元,"其他收入"贷方余额2000元。
请问经营所得计提是计提到应交所得税就好,还是个人所得税
老师好,请问下一年内开票不超500万,这个一年是1-12?还是12个月为一个周期
请问老师,小微企业销项税率3%,成本大概在3.5%;那销售加多少点不亏?具体怎么计算?
郭老师,个体户营业执照有服务和销售货物,但是专管员说不能核服务的增值税率,是这样吗,我们增值税只有核货物,但是要开服务的票,可以开吗
老师公司的经营地址发生了变更,营业执照地址已经变更,如果需要再开个一般户,是不是需要先把基本户那边的经营地址先变过来才可以开一般户
老师,我们是一般纳税人,现在要投一个物业的标,物业的税率是多少了?
乙方患病或非因工负伤,甲方应按国家和地方的规定给予医疗期和医疗待遇,按医疗保险及其他相关规定报销医疗费用,并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费,数额为 1664 元/月(不低于当地最低工资标准的80%),老师,按照东莞最低标准2080来,疾病救济费那里的数据对吗
报关单金额错了,无法修改,报关单比实际收款金额少了13万左右,请问这些金额怎么做账呢
郭老师,要下载出口数据,从哪里下载比较完整,我要出口总金额和出口的信息
老师,去年折旧计提多了,需要调整吗,怎么调整?影响去年资产负债表吗
请问党支部的入账分录,借方该怎么填写?贷:银行存款。
借专项应付款贷银行存款
借方可以走其他应付款这个科目么?
也可以的 计入其他应付款也行