你好同学,只要你的经营都是正规的,都是可以抵扣的。

老师,请问一下,出口企业,增值税是零税率的,然后费用开了专票回来,我去年勾选的时候,都先直接抵扣勾选,然后再作转出,但今年的勾选系统变化了,然后我就直接点不抵扣勾选,但在第二个月的时候,这张发票依然还是在未勾选这块显示,我需要如何做呢?我们没有内销的,所以没有增值税需要抵扣的
老师你好,我单位是生产型出口企业,这个月增值税和出口退税系统都申报好了(由于内销占比多,出口退税都没有),现在发现12月出口有300万没开票,可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
老师,一个矿山企业因事故停产3年多,这期间有一些支出有进项发票,因为一直没收入也没做费用,现在要开业了卖了一台车,这就有了销项,我在申报的时候可以和之前还没做费用的进项抵扣吗
老师,有一个企业是矿山企业,由于有个事故处于停产阶段,现在要开业了,现在企业处置了一个车子,开票5万多,因为一直都是0申报的,也一直有发票进项没勾选,这个月我不是开了出售固定资产发票那我可以勾选一点费用和材料的发票抵扣吗
老师,一个矿山企业一般纳税人,因为事故一直处于停产状态,停产状态期间有培训费啥的专票,这些也没做账,现在准备开业了,本月出售了一台小货车,之前入的固定资产,我可以在申报表的时候用培训费的进项税抵扣这个出售车子的销项吧,之前车子购入应该也抵扣了
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
问题是我这个月开票出售车子5万,但是我还没有收入,只有一些材料,费用票可以吗
同学,你后期肯定有收入吧,只要业务经营正常就可以的。除非你采购材料的进项后期一直没有匹配的销售收入,那会存在一定的税务风险。这样说理解吗?
后期应该有收入,那我抵扣费用类的也可以对吧?费用类的招待费不可以抵扣,培训费可以抵扣吧
招待费就不允许开专票。培训费的可以。