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老师,我问一下,就是对方开给我的负数冲红发票,要跟什么粘在一起呢?只有一张负数的出库单吗?

2021-08-22 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-22 14:07

你好,你们是退货了吗?退货的话,你给对方提供了退货清单的话,用这个或者是你的出库单。

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快账用户6445 追问 2021-08-22 14:10

老师,我呀,不是我,我不是那个退货了,是在上个月的时候他可给我开进来的,没有明细嗯,我这个月发现没有明细不行,因为我开出去的是有明细的,然后我在当月的时候呢,就让他把把那个发票冲红冲红,重新开起来了,因为上个月我已经认证了 是不是这个月的负数发票?两联都寄给我,然后这两联发票嗯,我就单独做一个冲红入库的凭证,是不是我要做一个冲红的入库单?我上边的问题说错了,我说我想问你一下,是不是要做一个附属的入库单?然后她性格我开来的有明细的发票,我再做一个证书的入库单就可以了

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齐红老师 解答 2021-08-22 14:11

那你只需要发票就可以的,其他的不用。

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齐红老师 解答 2021-08-22 14:11

只需要拿发票来做账就可以。

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快账用户6445 追问 2021-08-22 14:12

这就是他上个月给我开的发票,我发现没有明细,但是已经过月儿了,必须要冲红,但是我已经认证了,他刚她这个月给我开进来了,两联负数发票,然后又给我开了两联正数发票第一个发票没有明细,第二个发票才是有明细的,我这个两联的发票做了一个负数的入库凭证,是不是啊?我要做一个负数的入库单就可以了

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齐红老师 解答 2021-08-22 14:13

不用,只需要发票,拿发票来做就可以的。

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快账用户6445 追问 2021-08-22 14:14

嗯,老师是不是还有一个发嗯红字发票信息表放在一起也可以啊?

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快账用户6445 追问 2021-08-22 14:14

在最开始的时候,对方给我开起来两联的负数发票,他说不,他说不应该是给我的嗯,那为什么他我找他要了好久,他才给我的,是不是这种发票应该是给我?

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齐红老师 解答 2021-08-22 14:15

红字信息表、红字发票都要给你。

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快账用户6445 追问 2021-08-22 14:20

哦,老师嗯,平时在做帐,负数负数发票的时候,我是借复数的库存商品好呢,还是带证书的库存商品比较好?

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齐红老师 解答 2021-08-22 14:22

你好,贷库存商品就可以的。

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快账用户6445 追问 2021-08-22 14:24

那比如中间月份有借负数的对整套账也没有影响吧

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齐红老师 解答 2021-08-22 14:30

没有影响的,它不是损益类的科目,直接做相反的就可以啊。

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你好,你们是退货了吗?退货的话,你给对方提供了退货清单的话,用这个或者是你的出库单。
2021-08-22
同学你好 普通发票直接开负数票就可以了,专用发票如果跨月红冲就要开红色信息表,普通发票和专用发票必须分开两张来开,作废发票就把原来开错的那张直接点作废,然后重新开具一张正确的
2022-08-24
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
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您好,是正数的那个给了就可以的
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同学 正数发票: 借 应收账款 10000 贷 主营业务收入 10000 负数发票 借 应收账款 -10000 贷 主营业务收入-10000
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