同学你好 1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备 4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款 5、补提少计坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 6、冲销多提坏账时:借:坏账准备 贷:资产减值损失 要是小企业会计准则是按你实际发生的坏账做营业外支出。
老师您好,想问一下公司2020年的应收账款没有收问,现在要做坏账处理,之前没有计提坏账准备,现在怎么分录
老师,公司之前一直没有计提坏账准备,我现在打算计提,是根据当月应收账款的余额计算吗,分录怎么写?
请问,我们公司以前应收账款计提了坏账准备,也确认了坏账,现在收回来了,怎么做账务处理?
应收账款没有计提坏账准备,现在逾期几年了收不回来怎么处理?会计分录怎么写?
老师您好,请问小企业,前期没有计提坏账准备,现在确认部分应收账款收不回来了,如何做会计处理呢?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
公司是中小企业的,没有做坏账准备,现在发生了,直接可以做: 借:营业外支出 贷:应收账款吗
因为是整笔款项都没有收回的
嗯 可以直接这样做的
好的谢谢老师
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