同学您好,您需要让给您发票的人分好了,出口的进项和报关单是需要一一对应的

问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,问下现在做我们公司做进出口贸易,内销也做,想问,1那我做进项认证时如何区别哪个是内销做抵扣认证勾选,哪些是退税做退税勾选呢? 2.现在业务员拿着报关单和出口发票,要我算出开票金额,还有通知供应商如何开发票?我应参照哪些数据和项目来开具?要注意什么问题?比如税负率和换箅比率的区间各为多少?
朴老师,我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备,合同总价是160万。在一个月4号内,前面先预付30%,10号发来设备入库和增值专票,不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录?如何做分录呢? 您回答完后,我本来想接着问: 那老师,这合同金额160万是怎么来的呢?从题目可以看出来吗?我当时还是比较懵的,因为设备才100万元,税费13万元。后面就来个商业汇票结算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算进去了吗?》 但时间过了。
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
内销的和外销的需要分清楚的,内销的做认证勾选,出口的用退税勾选
做我们公司做进出口贸易,内销也做,想问,1那我做进项认证时如何区别哪个是内销做抵扣认证勾选,哪些是退税做退税勾选呢? 2.现在业务员拿着报关单和出口发票,要我算出开票金额,还有通知供应商如何开发票?我应参照哪些数据和项目来开具?要注意什么问题?比如税负率和换箅比率的区间各为多少?
就是说做进项抵扣认证勾选和退税认证勾选不是在同一个界面?然后第二个问题呢?
就是说要给您提供发票的人注明了,您只拿到发票,您很难区分的 那您就看您和供应商的合同是怎么定的,单价是多少,主要是需要数量单位需要和报关单一致
老师,我们现在出口和内销的进项发票是在一起的,我该如何去认证勾选?
不能在用一份发票里面的,如果是这样的的话,最好是让供货商重新开具
不是开在同一张,是所有开来的发票没法分清哪些是内销,哪些是出口的,如何认证?
如果外销的都是根据报关单开具的话,数量应该是和报关单一致的,那您就把发票和报关来对应,进项发票核报关单一一对应,那剩余下来的您再具体让业务部门分一下还有没有是外销的,
或者直接让业务人员分也是可以的