你好,这期间你们开发票的吗?

老师,销售返利怎么做会计分录呢?客户前几个月已经付款给我们,我们也开了销售发票。然后现在客户要我们返利还要我们开发票。那这个发票是那一方来开呢?
我们是伊利的代理经销商,每个月要给我们的下级商家支付返利费,然后伊利再补贴一半返利费给我们,怎么做分录呢?
老师,我们是一级代理商,有这么一个政策,根据二级代理商的业绩按季度给予返利或者补贴,假如某二级代理商业绩达到A标,那就给予每台500元返利,如某二级代理商季度卖了100台,那就给予50000元返利。现在是把这5万元直接付出去,账务处理是做到销售费用,没有发票,请问汇算清缴需要调增吗?
你好老师,我们公司是汽车4S店,汽车经销企业,厂家平时给我们的各种返利,是直接返厂家系统的一个虚拟账户,我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额,然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票,红色部分就是使用返利的部分,这种情况,我向厂家进车的账务,分别怎么处理呢?以下是目前我们对返利部分的处理: 计提返利:借:主营业务成本 负数 借:应收账款—厂家返利 收到返利时:借:预付账款—厂家返利 贷:应收账款—厂家返利
我想请教一个事情 就是 我们每个月给供应商的钱 他们每个月会按一定的比例返还给我们 每个月不多 大概一两千的样子 然后可以冲抵下个月要付给他们的费用 那么这个返利我想请问需不需要对方给我们开红字发票呢?
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
公司是个体工商户不用开
返给对方的借销售费用,贷银行存款。 返给你们的,借银行存款,贷营业外收入。