同学你好 这个没法查的 税局也不会和你们说人家开多少发票交多少税

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
我也觉得针对其中一家供应商多交的所得税和其他税费没有办法查,那我应该怎么和老板说呢
同学你好 这个直接说查不到就行了 人家税局不可能和你们说的
假如说有100万的收入,然后其他两家的那个成本票总共是30万,然后另外一家甲公司他不是没有给成本票吗?嗯,但是查银行流水的话,假设跟他有20万的银行流水,那是不是因为之前交交所得税肯定就是100万减30万按70万交的所得税嘛,然后现在的话是不是就是那20万的多交了所得税,因为跟假的流水不是有20万吗?这样算他是对的吗?就是他如果说想查多交的所得税费用,就是20万多交了这个所得税
那没办法 没有发票肯定要调增的
你没听懂我的问题,现在老板说查一下关于这家的他多交了多少所得税,然后您刚开始说没有办法查,我后边说那意思如果说他有流水的话,那是不是这20万就是多交了所得税,按2.5%算,因为100万以内不是现在所得税的税率是2.5%吗?那就是说他多交了5万块钱的所得税对吗?
是 可以这样理解的