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老师好,5月老板接了新业务,想做个单独的内账,所有产生的支出就老板直接支付了,支出分4大块,费用,员工预支(工资扣回),员工油卡(工资扣回),主营业务成本,等于所有业务发生在5,6月,支出在5,6月,收入在7月结算,请问我要如何做账?

2021-08-29 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-29 14:34

正常建账,正常核算,5-6月只有成本费用,7月有收入,7月再看累计的利润。

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快账用户9611 追问 2021-08-29 16:10

资产负债表上的货币余额为0吗?还是负数(支出金额)因为流水那里入一笔资金支出一笔费用,相等的

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齐红老师 解答 2021-08-29 21:55

资产负债表上的货币余额为0

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相关问题讨论
正常建账,正常核算,5-6月只有成本费用,7月有收入,7月再看累计的利润。
2021-08-29
同学您好, (1)财务会计分录, 借:单位管理费用  90000   贷:应付职工薪酬  90000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:应付职工薪酬  90000   贷:财政拨款收入  90000 预算会计分录, 借:事业支出  90000   贷:财政拨款预算收入  90000 (3)财务会计分录, 借:业务活动费用  1000   贷:财政拨款收入  1000 预算会计分录, 借:事业支出  1000   贷:财政拨款预算收入  1000 (4)财务会计分录, 借:财政拨款收入  91000  (90000%2B1000)   贷:本期盈余  91000 预算会计分录, 借:财政拨款预算收入  91000   贷:财政拨款结转  91000 (5)财务会计分录: 借:本期盈余  91000   贷:单位管理费用  90000       业务活动费用  1000 预算会计分录, 借:财政拨款结转  91000   贷:事业支出  91000      
2022-06-06
你好,你的会计分录是正确的
2023-02-27
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