你好,你们单位应该开租赁发票,给对方出一个委托书,委托商户付款给房东,也就是委托房东收款的证明。
你好,老师,我公司是做租赁业务的,我们有一家商户要开专票,但是商户跟我们公司签的合同是以他个人名义签的,这样可以给他开票吗
老师你好,我是二手房公司,现新开了个新业务房屋租赁,我们收购了一些房子当二房东,先给房东付一年10000租金然后我们在向外租高一些比如年房租13000,客户如果要开租金发票我们能开吗?开多少金额。
老师你好,我公司是做店铺租赁业务的,如果商户把租金缴纳给了第一房东,但是合同是和我们签约的,发票怎么开?
老师好,我公司是做房地产的,商铺租给了客户A一年,已收租金并开票确认了其他业务收入,现在租赁期商铺卖给了客户B,公司现在把后面的租金转给客户B,我想问转给B的租金,我怎么入账?
老师,您好,我们公司有这么一个业务:我们公司代第三方公司签了房屋租赁合同(以我们的名义跟房东签,实际使用人是第三方),第三方把房租转给我们,我们付给房东,房东给我们开发票,那我们要给第三方开什么发票?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
第一房东应该在给我单位开租赁发票是吧?
你好,对的是的,是这么做的。
问题是钱没进我们的账啊,如果开票,账就只能一直挂着吗?
出一个委托书就可以的,但是第一房东需要把钱给你们。
钱不给我们,直接算我们支付给我第一房东的租金
可以 这样不就抵扣吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷应收账款。
我们账务是预收账款,又怎么处理?
你好,哪个科目是预收账款借预收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷预收账款?
我们是提前收租,按月分摊 借 预收账款 贷银行存款 借 主营业务收入 贷预收账款
这样做对吗老师
你好,你们不是没有支付出去钱,借预收账款你的房东贷预收账款你的客户。
确认收入,借预收账款、客户贷主营业务收入。
不好意思老师,我没懂
你好,你们钱并没有收到,比如我和你我租赁的房屋,你给我开发票,但是钱我给了第三方。 你的名义下做分录时及预收账款第三方贷预收账款我。
你能看懂吗?如果没有看懂的话,哪一个没看懂。
分录还是不懂,全部分录怎么做?
借预收账款第三方 贷预收账款,我 借预收账款,我 贷主营业务收入 应交税费。 付出去的,借预付账款贷预收账款第三方。
按月分摊的借主营业务成本贷预付账款。
好的,现在懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。