你好 不能在一起做 要有一个先后的顺序

老师您好,我想咨询一下费用报销这方面,今天收到一张餐费普通发票,金额1000元,是公司员工出差回来需要报销,用银行基本户把餐费款转到个人账户上,这样付钱可以吗?
您好,月初员工借款用银行汇款到员工卡上,购买办公用品,月底员工把剩下的钱直接汇到公司账户上,这二笔银行回单可以放一起做凭证吗?
公司12月预付了一笔钱给员工用来购买礼品,钱已经支付了但是发票未收到,这个分录可以做 借:预付账款-某员工 贷:银行存款? 另外如果这样做分录的话这比费用是属于12月的还是收到发票当月的?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
5月份开出的活动普票,对方这个月打款了,同时把教官帮他们买活动用物品的垫付款也一起打到了公司账户上,这部分垫付款可以直接从公司账号转账给员工吗?要怎么做账?
您好,我公司用别人公司中标,实际是我们干活,那么产生的费用支出发票开在哪个公司,后期收入到了中标公司,怎么转到我公司,另外这种情况在法律或税务上是否允许
老师,B c d 帮我解释下,有点不理解
公司将公司的车转让给个人,金额3万,需要交什么税?税率是多少?谢谢
老师好,个体户上个季度开的发票,现在可以红冲吗
我是代理记账公司会计,法人经常通过公账刷流水往来款,会不会有风险?
哪种情况企业 只能开3%的普票呢 不能开3%专票
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块中午如果调整的话,他会影响我汇算清缴的报表吗?
老师我刚进发票系统一看有很多进项发票被红冲了,我不知道前期我是否抵扣过进项,是否需要做进项税额转出。要怎么处理?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账,开的六个点的代理服务费发票
老师,我们要注销的话,余额表中固定资产,在建工程都不能有数么?还有往来都必须清为0么?哪些可以有数?
那一个月发生的银行手续费可以放一起吗
是的,这种支出可以放在一起做。