你好,是的,您的理解完全正确
老师,进项发票是8月份开的,认证是9月份的话,那做8月份的账时可以先抵扣吗,还是什么时候认证什么时候抵扣
我们8月要扣税的发票,8月份不认证,9月份认证是不是抵扣也是8月份的税
我8月份开了50万发票出去,7月份没有进项留抵,然后8月份没有认证进项,9月1号再认证发票,还可以抵扣8月的销项税额吗
进项发票抵扣月份和认证月份不一样,是在抵扣月份做账还是在认证月份做账
如是6月份的发票是代认证状态 到了7月底做账时候还是未认证状态 7月份的发票也是待认证状态 这个是不是就得等到8月底做凭证手机再做认证6月和7月的进项发票 然后连上8月份的进项税额一起结转吗
如果认证系统里有八月份发票,但实际发票没收到呢
怎么做账务处理
那就先不做任何处理的