你好,一般计税项目的是这么做的,抵扣只能在经营地。

一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
那也就是说,我在当地预交的2%的是必须要交的,那如果最后项目结束还有留抵的怎么办呢
缴纳的,你有进项抵扣的也得缴纳。
以后抵扣,回来自己申报抵扣。
以后抵扣?是可以抵扣到其它项目吗?
是的是的,是这么理解的。
也就是说跨地经营这2%的是必须要交的,如果在经营地都抵了,那就是税负2%是这样理解吗?
对的是的,可以这么理解的。
再问一个问题,就是分包款,在预交时扣除分包款(比如是5),我现在应纳税额是10,那么我就结剩下的5来进行预交2%,是不是在经营地申报时还是按10来申报,不能再扣除减去分包的,一般计税只是在预交时可扣除,实际上在经营地还是交了,是这样理解吗?
对的是的是这么做的,是这么理解的。
一般计税再扣除分包的时候,只能在项目所在地,不能在企业所在地。
只是预交时扣除了,最后经营地还是把扣除这部分还是交了(申报都是全额的),是这样吧
只是说预交时可以少交点,在经营地有留抵的可以多抵扣点,是吧
对的是的,可以这么理解的。