借应收账款贷主营业务收入,应交税费, 收到钱 借银行存款,其他应收款个人贷应收账款。

您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
这个其他应收款不太明白,收到的这个款还需要再进行账务处理吗?要不要转到公账或者存入库存现金呢
因为是个人收的,需要个人还钱回来,银行现金都可以。
但是这个钱拿去买产品了
借库存商品贷,其他应收款在充了就是了。
直接做一起吗?比如一下具体怎么入账 比如我销售合同15000.个人微信收款5800.(用来买材料 付兼职工资等支出7000都是微信支付 没有发票)5800之外都是公账收款了。开出发票15000
借应收账款1.5贷,主营业务收入、应交税费。
借银行存款、其他应收款,5800贷应收账款1.5万
买材料的,借原材料贷其他应收款。
那您刚才说是借库存商品呢?老师是应该借库存商品还是原材料呢? 另外您刚才说充回去,我收到才5800,实际花了7000呀,七七八八加起来
这个需要看一下你买来直接销售出去,还是需要自己加工生产。
实际发花了7000,那你贷其他应收款7000不就可以啦。
其他应收款在贷方余额,表示你单位欠人家的,你单位在还钱给人家。
我们是直接卖出去了的。 那剩下2000咋入账
你好,其他应收款借方是5800 贷方7000。
老师,麻烦列一下全部整体的可以吗?我有点糊涂了,稍后给您好评,谢谢您
借应收账款1.5贷主营业务收入应交税费。 要钱借银行存款,其他应收款5800贷应收账款1.5
这个分录能看懂吗。
能,就是5800微信收款,再花7000买材料那些东西怎么衔接呢? 我的产品是成品不需要加工
借原材料贷,其他应收款7000。
借原材料金额是多少呢?关键是 我不单单只买了原材料呀 那我将借方原材料,是不是还得结转成本呀。然后最后垫付的1200元怎么做账呢
你能分清楚哪些产品吗?具体的都是哪些产品,然后它的单价是多少?
现在才发现不止7000这个数 兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型) 7010
人员的工资借成本或者是费用,劳务费贷其他应收款350
宣传资料借销售费用,宣传费贷,其他应收款600。
材料费这个是原材料的吗?借原材料贷其他应收款7010。