借应收账款贷主营业务收入,应交税费, 收到钱 借银行存款,其他应收款个人贷应收账款。

老师,晚上好! 一个合同的款项,老板个人微信收到了一半 ,另外一半是公账收款的,请问怎么入账呢?按合同开出发票的
老师,个人微信收到货款一半,公账收到货款一半是怎么入账呢?确认收入和收到货款分别是
公司货已经出货给客户的,但是钱还没收回来,已收到全部货款才算入收入,这是对的吗?如果收到货款只收到一半,应该怎么做会计分录?
内账的话是发出货去确认收入,还是收到款确认收入呢
老师建筑公司收到一半工程款时要确认收入吗,如果确认一半的收入那未收的部分怎么处理。还是先借银行存款贷应收账款,然后等全部款项收到之后全部确认收入在结转成本,谢谢老师
老师,我们今年12月份升一般纳税人,现在11月要支付款项,12月开专票进来可以正常抵扣吗
公司开票收入100,成本票200,报税怎么报
老师,我们今年12月份升一般纳税人,现在要支付款项,12月开专票进来可以正常抵扣吗
银行承兑汇票贴现她的手续费和利息扣的钱在回单里查的到吗
银行承兑汇票在银行被冻结的款项叫什么
小规模期间取得的专票可以用于一般纳税人的进项抵扣吗
每年要把明细账和总账打印外还要打其他的吗
我们计划投建一个1.2万平的厂房。总投资是6500万。食品加工,5条生产线,营业收入报7亿能实现吗
请问:中介费的发票,项目名称一级和二级是什么
10月份账面的工资计提数按照权责发生制还是发放的10月份发放的工资计提啊?
这个其他应收款不太明白,收到的这个款还需要再进行账务处理吗?要不要转到公账或者存入库存现金呢
因为是个人收的,需要个人还钱回来,银行现金都可以。
但是这个钱拿去买产品了
借库存商品贷,其他应收款在充了就是了。
直接做一起吗?比如一下具体怎么入账 比如我销售合同15000.个人微信收款5800.(用来买材料 付兼职工资等支出7000都是微信支付 没有发票)5800之外都是公账收款了。开出发票15000
借应收账款1.5贷,主营业务收入、应交税费。
借银行存款、其他应收款,5800贷应收账款1.5万
买材料的,借原材料贷其他应收款。
那您刚才说是借库存商品呢?老师是应该借库存商品还是原材料呢? 另外您刚才说充回去,我收到才5800,实际花了7000呀,七七八八加起来
这个需要看一下你买来直接销售出去,还是需要自己加工生产。
实际发花了7000,那你贷其他应收款7000不就可以啦。
其他应收款在贷方余额,表示你单位欠人家的,你单位在还钱给人家。
我们是直接卖出去了的。 那剩下2000咋入账
你好,其他应收款借方是5800 贷方7000。
老师,麻烦列一下全部整体的可以吗?我有点糊涂了,稍后给您好评,谢谢您
借应收账款1.5贷主营业务收入应交税费。 要钱借银行存款,其他应收款5800贷应收账款1.5
这个分录能看懂吗。
能,就是5800微信收款,再花7000买材料那些东西怎么衔接呢? 我的产品是成品不需要加工
借原材料贷,其他应收款7000。
借原材料金额是多少呢?关键是 我不单单只买了原材料呀 那我将借方原材料,是不是还得结转成本呀。然后最后垫付的1200元怎么做账呢
你能分清楚哪些产品吗?具体的都是哪些产品,然后它的单价是多少?
现在才发现不止7000这个数 兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型) 7010
人员的工资借成本或者是费用,劳务费贷其他应收款350
宣传资料借销售费用,宣传费贷,其他应收款600。
材料费这个是原材料的吗?借原材料贷其他应收款7010。