您好 您说的是企业所得税前扣除限额 题目上是增值税

老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师,接待费是按全年主营业务收入的5‰吗,按全年接待费累计的60%,两者按最低数抵扣,为什么这样算呢?互相牵制的,接待费和福利费的专票进项税额是不能抵扣吗
老师业务招待费不是按照60%和营业收入的千分之五两者取低抵扣吗?这里怎么全部都抵扣了。还有的同学说不能抵扣呢?
关于招待费用,有以下问题,请老师分别回答。 1,招待费用按照实际发生的60%扣除,但是最高不超过营业收入的千分之五,是不是可以直接理解为,无论如果都要纳税调增40%,这样子??? 2.营业收入是指主营业务收入加上其他业务收入吗?是这样子理解吗?
老师,请教一个问题:业务招待费汇算清缴时按入账的60%或者销售的千分之五来选取低的税前抵扣,那我想在汇算清缴时尽量不调整,有什么办法吗?
原来的300万利息为什么不用考虑?
收到的平销返利款,供应商会开红字发票吗?
老师我以前在工厂当统计时候,每个人的工资都如实的发放,也没有扣除个税啊?个税是工厂承担了吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,资产负债表有一项其他非流动资产,其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思?
供应商变更了公司公司名称,工商变更后发票还可以用旧名称开吗
你好,跨境电商收入收到35万,怎么做分录 借:平台 35万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:? 小规模公司,没有取得自己抬头的报关单,没有成本发票,免不了增值税,要视同内销。。 具体这个收入,是含税还是不含税啊
有小规模建筑公司,个体,现在代理记账公司报税,最近又收购了一个二级公司,想自己做账,又怕实力不够,怎么办?
填库存现金日记账有一笔,将收到多少钱现金的营业款存现,为什么要填在贷方呢?
我是做阿里巴巴国际站的公司,刚坐起来,都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的:便捷发货。5000$以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
经济法里面交际应酬是不可以抵扣的?以哪个为准?
您学的会计还是经济法?
我在这个上面看到业务招待费可以抵扣增值税,最后一张图,经济法书上说外购的用于交际应酬,不可以抵扣增值税,以哪个为准呢?
用于个人交际应酬 不可以抵扣 您截图做了进项税额抵扣 后面确认了销项 最终还是没有抵扣的