你好,你税务局认可这个无偿租赁就可以,但是有些部分是不认可的,因为去年汇算清缴结束的时候,很多学员过来说税务局要求他们把与车相关的那些费用都调增。
老师好 我们公司名下没有汽车,但是会有些关于汽车方面的报销(平时业务需要,老板会开自己的车)。不给他报吧 也不合适。所以现在想让老板和公司签一份私车公用的协议,没有租金,老板免费给公司使用,那么该车辆产生的费用可以报销吗 ? 合同不涉及金额是不是无效的啊
老板现在是公司最大的股东,平时办公外出都是在用他自己的钱,也没有报销过。现在老板说让我看一下能不能整个租车协议/车辆使用协议啥的,能让公司公户正常给他发工资的同时可以补贴车补和因办公产生的油费过路费啥的…就是不想多上个税,这个车补可不可以不并入工资里啊?有没有什么好的建议呢
老师,公司要买一辆二手车,不过户可以吗?在别人名下是不是不可以报销关于后续发生的油费,修理费等,还有要是过户的话过户到股东名下可以吗?还是不买车就是租赁车辆,这样会有什么纳税风险?那种方式合适,我们公司现在出去办业务需要一辆车。还没想好是买还是租,老师给指导一下.
老师,两家公司甲是乙的股东,甲公司名下有一辆车子,给乙公司日常开展业务使用,不收乙的车辆租赁费,但是产生的车辆相关费用都是乙公司自己出,乙公司名下没有车辆的话可以正常报销车辆相关费用吗?怎么处理比较好
老师,你好,请问个体工商户,物流行业的,公司名下没有车辆,要求员工带车上岗,请问他车子产生的费用怎么入账合理?公司与员工签订租车协议,约定月租金500元,租金直接在工资中发放,他的车子所产生的加油费,只要是开具了公司名称的加油费就可以报销了?经营所得申报里面也可以扣除吗?有没有金额的上限呢?谢谢
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
好的 我明白了,刚问了一下大厅 还要去做备案,备案成功应该就可以的
可以的,税务局认可就行。