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老师你好,我是劳务分包单位,用的是总包单位的民工专户付工资。业主付款时直接转到民工工资专户付民工工资。而我又开了劳务发票到总包单位。请问老师我应该怎样做帐务处理呢?

2021-09-13 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-13 15:29

这个不影响啊,你开票正常确认收入啊,只是说你应该发的那个工资由你的甲方帮你发了,你正常把那个工资放到你的成本发放的时候,你就是借应付职工薪酬贷应收账款。

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快账用户1314 追问 2021-09-13 15:38

老师,我还不太懂!我们是2月份这笔业务就发生了但没有做帐务处理。8月才给总包单位补开的发票。现在就不知道该怎么处理了

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齐红老师 解答 2021-09-13 15:40

那你现在开票的时候做收入就行呀。

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快账用户1314 追问 2021-09-13 16:07

老师,我的分录:借:工程施工~合同毛利,贷:主营收入,吗?

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齐红老师 解答 2021-09-13 16:09

你是借应收账款贷工程结算?再从工程结算转到收入。

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快账用户1314 追问 2021-09-13 16:13

好!老师,这笔业务总包方不会付我款了,我应收帐款:以后该怎么消哟!

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齐红老师 解答 2021-09-13 16:17

他不是帮你发工资吗?你就借应付职工薪酬贷,应收账款不就平了?

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相关问题讨论
这个不影响啊,你开票正常确认收入啊,只是说你应该发的那个工资由你的甲方帮你发了,你正常把那个工资放到你的成本发放的时候,你就是借应付职工薪酬贷应收账款。
2021-09-13
你好 应该计入到劳务分包款里面  
2021-09-01
你好,是的,建设局是要求付款到农民工账户。
2024-11-05
是这样的,这个劳务分包出去,对方还是正常的开票给你,但是这个工资的发放,你不是把那个钱给那个承包商他自己去发,你直接就帮他发了,然后帮他发了之后,就从他的合同结算价款里面扣出来就行了。
2022-04-09
现在死要求总包代付人工费,你们合同明确让总包申报代付工资,申报个税
2021-04-01
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