同学,你好 嗯嗯,可以的
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师 你好 请问我拿到发票当天就付款了,我可以这样做吗?先做借:预付账款-某某,贷:银行存款;再做借:某某成本,贷:预付账款吗?这样做的目的是为了好查某个人付了多少款。可以吗?
老师问下,我们10万承兑跟别的公司账户上换了10万现金,没有贴息,这个分录怎么做 借:银行存款 10 贷:其他应付款-某某公司10 借:其他应付款-某某公司 贷:应收票据 10 可以这样做吗?
老师你好!我们公司从个体户购买的材料,支付款是支付到对方个人账户,做账时可以做 借 应付账款 某某人 贷 银行存款 这样可以吗
老师,我公司是没有库存的,直接一家一家定制的,可以不入商品库存,直接记 借:主营业务成本—某项目 贷:应付账款—某某公司 借:应付账款—某某公司 贷:银行存款 这样的可以吗?
老师你好,我能否在自然人扣缴端软件里面,对2024年的工资薪金进行更正申报呢?
老师,星空云企业版利润表如何把这多位小数保留2位小数
老师,12月份在计提和发放工资的时候也不对, 工资少计提了个人承担的社保部分1620,现在5月份调整分录是不是 借管理费用 社保个人部分 1620,贷应付职工薪酬1620,发放时 借其他应收款 社保个人部分,贷应付职工薪酬 保险金1620 也就是他所有的工资计提和发放都是银行实发数字
老师,我公司自然人个税申报扣缴端每次申报都要重新更新一下,导致之前申报的员工信息都没有,现在去年有个员工去年就离职了个税系统没有改成离职状态,目前我这个系统没有他的信息了怎么改成离职状态呢
会计学堂肖晓老师结婚没?
手工账总账和明细账是不是给所有科目总账记一遍明细账记一遍?
个体户定期定额去税局代开发票会产生那些税。一万为例,会交多少税。
税务稽查的程序和逻辑是什么?
老师厂区围墙长165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
报关的钱提不出来了,