红冲后,再按正确的做一笔分录,就可以了。

月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
公司总开票额度三百多万,每月的额度到月头只剩下一百多万,所以想要调增额度,申请理由要怎么写
一般审计来公司审计几天结束
老师您好2月份发放的25年度奖金,是不是要在3月份报2月份所属期一次性全年奖金收入,还是更正1月份的申报呢
郭老师,一些小单物流出口,他们统一报关,抬头是物流公司,这个我们拿来可以做免税或者免抵退税吗
请问一下,公司现股东的以前项目入账到现对公账户,款项需退回现股东,业务与本公司无关,属于往来款走账,怎么处理呢
朴老师、拼多多平台买家想要开票一定要结算了之后才能开票吗?
采购人员为公司采购办公电脑,可以用国补吗?可以报销吗?
老师老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
国企发放工会福利,工会经费不够用怎么办?
点击红冲后不做相反分录吗?如果不做相反分录,但是我发现科目余额表对不上
点红红冲,就是相当于做了相反的分录。如7月是错误的凭证,8月做一笔红冲凭证,就是相当于这两笔业务合在一起,相当于没有任何业务,再按正确的做一笔,就是相当于做了一笔正确的分录,就是这样的。
我理解的就是点击7月那张错误凭证成红冲后,再做一张一模一样相反分录的凭证,然后再做一份完全正确的凭证,也就是还要做两笔凭证
红冲凭证,就是产生了与7月一模一样的相反的凭证了。
但是为什么我点击红冲后,发现银行账户科目余额表不对,也就是没起到冲销的作用啊
肯定是你的原来的凭证,涉及到银行存款的科目。 你7月份具体的凭证是什么呢?
是的,涉及银行存款,和管理费用,现在要把管理费用科目改成其他应收款,,所以我才发现余额对不上了
一、假定7月50#凭证是: 借:管理费用1200 贷:银行存款1200 二、冲销7月50#凭证,分录是: 借:管理费用-1200 贷:银行存款-1200 三、更正7月50#凭证,分录是: 借:其他应收款1200 贷:银行存款1200 备注:1、你看经过第二笔、第三笔的分录,你的银行存款是不变的。 2、你的管理费用,变成了其他应收款1200元。你如果是只看到第二笔分录,没有做第三笔分录,银行存款肯定会少1200元。
老师我找的原因了,我红冲凭证没有操作对,导致没有红冲成功
是的,直接就是上述的原因,不影响你的银行存款的余额的。