同学你好 多做了一个 第三个没必要
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
公司去年有利润,但是全部弥补了以前年度亏损,今年调整了去年一些费用到研发支出-费用化支出里了。借研发支出-费用化支出,贷以前年度损益调整。然后是要把以前年度损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润里吗?
老师 请问一下我年报的有个以前年度损益调整 这个要体现在哪里呢 金额有点大 做的分录是:借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配未分配利润 贷 以前年度损益调整
老师您好,今年对去年损益类的科目有些调整,所以用到了以前年度损益调整科目 ,比如管理费用少计提了,于是,做了借:以前年度损益调整,贷,银行存款,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,现在我要做去年的年报,那么年报的报表需要改吗
老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
老师你好!劳务公司之前签订合同为350万元,但是开票为450万元,系统预警,但是工作量就是有那么多,现在就是我们没有进项,只有销项,业务都是真实,费用没有在公司产生,费用在其他公司做费用,这个问题怎样与专管员解释,老师指导一下
老师,如果两家公司代理费4000不到,老板女人还希望分分钟秒回,怎样怼回去比较合适?
请问员工出差坐飞机,他可以直接开具发票,抬头写公司,然后电子税务局我这边可以直接勾选抵扣吗? 我看很多地方说是要电子客票行程单而不是发票?这两个有什么区别吗?
假如2025年12月份年底分配利润期末数是50万。如何把这期末数的50万转成2026年的期初数 做什么分录呢老师
请问运输周转材料的运输费计入周转材料一起还是入管理费用--运输费
机械设备从旧厂房移到新厂房发生的运输费用计入到哪里
收到工厂实验室设备器具,怎么入账
A供应商在B平台卖货,平台以销售价减去成本价开票给B企业,在7月A供应商以商城卖货的成本赞助A公司某项活动,结算时借:应收--A公司,贷:营业外收入,借:库存商品,贷:应收,但是A公司在平台卖货收到的款是以销售价借:预收,贷:银行,请问这个预收多出来的钱怎么平账
老师,原始单据要这么审核,比如发票
不需要结转损益是吗?
但是我试算平衡合计数都对的上诶
只是说损益类有余额
对的 第三个分录是多做了 没必要做
那老师请问下 我去年的利润为负的 这样调整之后是不是要补交所得税了呢
看调增的金额是不是大于亏损的
如果大于就要补交对吗 这个不分是不是在汇算清缴期把?
对的 小于就不用补交了