你好,去年的分录是怎么做的?
老师,去年的费用票,今年才收到,当时也没有计提,现在我想把这次费用记到去年,我现在怎么调账,去年申报表用修改吗,汇算清缴怎么处理这笔费用
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
去年先计提了费用,发票到今年汇算清缴后才到,现在这张发票也认证了,请问要怎么做账务调整?
老师,今年才收到去年贷款利息票,去年用银行账户支付利息时已经做账了,汇算清缴也做调增了,现在怎么做账?
老师,我公司上年拿到一张会议费的发票,今年开票方被税局认定为虚开,这笔费用需要在汇算清缴申报表做调增,汇算清缴已做了调增,请问会计账上的这笔凭证需要做账务处理吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
借:费用,贷银行存款
借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款。
这个应付是过度科目吗?
这样税务会认同去年那笔费用吗?
你好,本来你没有发票,汇算清缴的时候应该调增的。
因为没有调增,然后现在收到票也不能直接冲去年的费用,这个发票进项要怎么入账
按上面的来 多抵扣了今年调整 进项多抵扣了所得税吧