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20年收到费用发票,本来是银行付款的,但是挂在了应付账款,但是收到发票的时候用了现金付,在21年要怎么调整过来,谢谢老师

2021-09-23 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 09:01

你好,相关分录是如何做的

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快账用户2661 追问 2021-09-23 09:05

银行付款时 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票时: 借:管理费用 贷:库存现金

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齐红老师 解答 2021-09-23 09:10

听你的描述,是不是这样做的 银行付款时 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票时: 借:管理费用 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2021-09-23 09:11

实际上现金付的,调整分录 借:银行存款 贷:库存现金

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快账用户2661 追问 2021-09-23 09:16

这个实际银行是付款的,这样调的话银行余额就对不上了,就是要付款给这个公司的时候挂在了往来,收到发票的时候用了现金付,没有用往来科目冲平

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齐红老师 解答 2021-09-23 09:25

你的意思是不是,银行付了一笔网来,和现金付的费用,是同一笔,你这边付了两次吗

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快账用户2661 追问 2021-09-23 09:55

是的,要怎么调

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齐红老师 解答 2021-09-23 10:07

借:银行存款 贷:应付账款 把这笔冲回,多付了一笔钱要回来

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你好,相关分录是如何做的
2021-09-23
你好,你的发票和你账上做的金额一致吗?
2021-02-04
您好,咱这个是22年利润少了,不想更正申报22年所得税汇缴申报表的话,就在23年12月红冲这个分录,23年利润高了一些,这个金额是不是特别大呀
2024-01-09
你好 1.借:应付帐款-正确的  贷:应付帐款-某某公司 2.红冲原分录,再做正确的
2021-03-30
你好,付钱的时候可以先记入到预付账款里面
2024-01-04
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