你好,购买材料入账的总金额跟来的发票能金额能对上吗、要是只是税额的问题,就是之前多记了进项金额,少记了原材料,现在按照收到发票的进项税额跟账上的进项差额跟原材料科目对调就可以了
计提工资应该计实发工资还是应发工资?计提社保公司部分跟个人部分应该要怎么写分录
公司买的小配件没有发票 、有数据如何处理,很多这样的事儿
老师,剧组外包人员的机票能直接公转私报销吗?
事务所属于什么性质。合伙吗
老师,你好,我想问自己做的工资表表格sheet1,sheet2,sheet3,分别是1到12月工资,怎么把1到12月表格每个人的工资数据合并,核算出每个人的年薪?
老师 社保和公积金都是不需要扣出来的,只需要扣员工请假的部分,作为计提工资的数据是吗?然后这个数据也是我作为申报个税的依据是吗?
研究开发活动无法区分研究阶段和开发阶段的,当期发生的研究开发支出应在报表中确认为( ) 这里应该是什么
老师,你好,想问问6月出口报关销售额10万,然后发票开在7月份,导致第二季度的所得税收入申报收入少了10万,要怎么解释才能说明销售额是放在7月合理
1000多的仪器设备能计入固定资产吗?
老师,请问手工的固定资产明细分类账怎么填写
金额不一样,有时间差
一般都是跟供应商对好账后才会把存货模块的入库单生成凭证的,这样材料金额,进项税额都能确定了,供应商开票过来也是按对好账的金额开票,税额就不会有差异。 付款按整月的付,按实际付款金额冲应付款,虽然每月有差异但是应付款账上余额还是对的,每期注意核对准确就好了