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店里每天都会购进原材料,加工后出售,月末根据购进单据计成本,因为店里提前结账,原材料截止时间是26.7号左右,下月中旬和卖家结算货款,对方是按照整月结算,税款之前是按13入账,卖家开来的发票有9和13的,这种情况下给卖家付款的时候怎么记账?

2021-09-27 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 20:57

你好,购买材料入账的总金额跟来的发票能金额能对上吗、要是只是税额的问题,就是之前多记了进项金额,少记了原材料,现在按照收到发票的进项税额跟账上的进项差额跟原材料科目对调就可以了

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快账用户5950 追问 2021-09-27 21:00

金额不一样,有时间差

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齐红老师 解答 2021-09-27 22:23

一般都是跟供应商对好账后才会把存货模块的入库单生成凭证的,这样材料金额,进项税额都能确定了,供应商开票过来也是按对好账的金额开票,税额就不会有差异。 付款按整月的付,按实际付款金额冲应付款,虽然每月有差异但是应付款账上余额还是对的,每期注意核对准确就好了

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